你好,确认收入的同时结转成本,损益类科目每个月都要结转到本年利润
老师,今年分公司3月份开始办理营业执照,1、一直没有营业收入,但是有费用发生了,现在是所有费用都要记账到 管理费用-开办费这个科目吗?还是放到长期待摊费用。2、这样年底了,怎么结转,正常结转到本年利润,年终转到借方利润分配-未分配科目?属于亏损了吗?
老师,我一直把工资计入的管理费用-工资,月底结转到本年利润,后来因为确认收入时,所有费用就是工资已经结转到本年利润里,导致在确认收入时,我没有确认成本,所以后来就把工资计入劳务成本,想着在确认收入时将劳务成本转入主营业务成本,这样就可以确认成本了 但后来发现,由于几个月才确认一次收入,工资又计入劳务成本,在填写利润表时,发现没有劳务成本这一项,费用没有减掉,而账上有点钱,这就形成账上有钱,而没有任何扣除的费用成本,就要缴税了,但实际情况又不是, 我这种情况该怎么调整使用科目呢?
建筑劳务公司每个月需要结转吗,需要结转一些什么科目,本年利润每个月也要结转到利润分配未分配利润吗,当月没有开发票确认收入,一直是按开发票确认的收入,当月没开发票没确认收入那么有人工费支出,结转了不是亏损状态吗,不太懂
建筑劳务公司,有几个工程项目,上季度只有一个项目开了发票确认了收入,都是按开发票确认的收入,报税按大概数据报的,实际几个项目的人工费及财务费按发票根本不够,报的有部分利润,只确认了一个项目的收入,我这个结转要怎么结转,如果结转本年利润就是亏损,实际企业是赢利了,也按税负赢利报的上季度报表,要怎么处理
老师,2022年12月开的发票货没有发完,所以2022年的12月份没有确认收入,我放在了递延收益里,但是增值税收入已经在2022年12月申报了,然后我在2023年做了,借:递延收益,贷:主营业务收入,做了这个分录确认了那部分收入,现在做年度汇算清缴时发现不对,然后我把1月确认收入和结转成本的分录在3月红冲掉了,做了这样的分录,借:递延收益,贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷:利润分配,未分配利润,2、借:以前年度损益调整,贷:库存商品,借:利润分配,未分配利润,贷:以前年度损益调整……这样做完以后,附加税还要考虑吗?还有就是2022年度总体是亏损状态,这还需要做什么分录吗?
老师,公司账上借了股东几千万,能慢慢还吗
1月23号离职,工资3800,单休,请假3天,想问一下1月份工资怎么算?
老师请问,我们现在成了一般纳税人,还是小规模时进的货借库存商品1万贷应付账款1万。现在销售13的增值税,结转成本时金额应该是结转1万还是应该结转8849.56元啊?
老师,88年生人,社保缴费年限是多长?2030年之前和之后延长退休的年限是什么意思
老师好!本年发现上年度的应付账款,金额不对,还能红冲上年度的凭证吗?
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老师,发放2024年度奖金会计分录
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那每月需要结转到利润分配,未分配利润吗,还有结转成本按什么金额结转
年底才结转到利润分配,未分配利润 你实际成本是多少就结转多少
好的,谢谢老师
那收入成本每月都要结转到本年利润吗
收入成本每月都要结转到本年利润
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利