同学您好,借管理费用-明细科目应交税费-应交增值税(进项税额)贷银行存款
老师你好,我是一般纳税人,我收到了一个进项发票,嗯,然后呢,嗯费用也支付了,那我这个分录怎么弄?
老师你好,我想问一下就是嗯,我们法人就是嗯借给公司的1万块钱存到对公账户上了,然后呢,反正因为跑业务,然后嗯你送礼嘛,他买了一些东西,嗯然后开了发票了作为业务招待费,他是用自己的微信的钱转账的,然后就是这一步,我可以做到分录,是借管理费用业务招待费贷其他应付款法人,嗯,然后嗯我再写一张报销单,嗯,再附上一张报销单,然后再从对公账户把这笔钱划给法人,这笔分录就是做嗯,借其他应付款,法人贷银行存款,您看这样做可以吗?
老师你好,我想问一下,就是嗯公司出差做那个飞机票,然后呢也开了两种票,一种是嗯机票产品的项目名称,这个发票,还有一个是代理服务,嗯,这都是坐飞机产生的这个发票,嗯,我这两张都归于差旅费可以吗?这都归于这个管理费用差旅费
老师你好,我想问一下啊,就是说我们公司嗯购进嗯购进那个库存商品,嗯,然后嗯对方也给我们开发票了,然后但是呢,我们付款的话是付给他们个人的,没有付给他们公司,账户嗯,然后他们对方给我们开了一个个人公司委托个人收款的一个证明,就是我附上这个证明,加上那个转给他们个人的那个费用款的这个流水票,然后入账,借库存商品,贷银行存款,然后附上这个嗯委托他们公司个人收款证明,还有转给他们公司个人的这个流水,然后再加上嗯他们对方给我们开的发票,这三张凭证,嗯付这一个分录上行吗?
老师你好,我想问一下就是,嗯,比如说我1月份列了一个分,录借管理费用,租车费480元贷库存现金480元,嗯,但是呢,这个月呢,我没有相应的这个嗯收到租车费的发票,我是在2月份开出去的发票,然后我做了一个红冲分录,你看这样做对吗?借管理费用负数480,借其他应付款480借管理费用租车费480,贷其他应付款480然后再附上嗯开的这张发票,就是那个月份给错位了,就是给补上发票了再做了个红冲分录
那销售返利时,应付账款的对方科目是什么呢?
小规模纳税人,公司是有限公司,两个人合伙的,年底分红的流程怎么做
小规模纳税人年底分红怎么分,以什么形式发放
请问销售返利给客户,但是不给客户钱,是用客户货款抵销售返利金额怎么入账呢?
你好,本年收回上年利息收入,账做到应交财政款里,那cso1-1年初结转和结余调整情况表需要填这笔钱么
2024年12月21日上午.把9.50元错发为950元给对方“晋豫”。财付通人工服务答应通知对方。至今无结果。
请问个体工商户开发票销售方第一行怎么填写
我们单位是机关,雇用钩机(带司机)清雪,可以做表支付吗
我们单位是机关,清雇铲车(带司机)清雪,能做表支付工资吗(司机不是单位人员)
就是A像B借了5000,公司有一笔钱需要付给A,最后付给A的是扣除和B借的5000后的款,这个应该怎么记账
老师你好,我写了这张进项的分录呢,我是这样子写购入材料应付账款,某某公司应交增值税进项税,主营业务收入
您这具体是啥意思
老师你好老师,这样子的,我写成了这样的,我就是写了这个进项发票的这个分录对吗?
购入原材料,应该是借原材料应交税费——应交增值税(进项税额)贷应付章程
购入原材料,应该是借原材料应交税费——应交增值税(进项税额)贷应付账款
老师你好,他这张进项发票不用写这个分录吗?写完那个分录再来写这个材料分录,是不是这样啊?
老师你好,是写了这个分录吗?那我只做了那个销售收入结转成本,这个镜像的这个话呢,不用结转成本吗?
你还写的不对,购入原材料,原材料增加,应该在借方
应交税费——应交增值税(进项税额)会使应交增值税减少做在借方
应付账款增加,做在贷方
老师你好,进项发票的话它属于原材料的话,那我还要做一笔分录,是领用材料吗?生产成本,材料费,原材料还要做一个结转成本吗?
您生产成本还需要转到库存商品,然后库存商品转到主营业务成本
老师你好,为什么要这样子结转啊?
这就是生产企业从原材料——生产成本——库存商品——主营业务成本的一个流程
好的,谢谢老师耐心的讲解
不客气,这是我们的职责所在!您对我的回复满意的话,麻烦给我好评,谢谢!