您好 购销合计填印花税计税依据
老师你好,小规模公司他有一个销项发票,还有一张呢是进来的发票,那他们两个数字相加写在印花税那里吗?
老师你好,一般纳税人的话,他有两张抵扣联,销项的金额比较小,所以呢,只能拿其中一张可以跟他相近的去抵扣,另外一张我就不抵扣了,那他的印花税的话三张都要写在印花税那里吗?还是只写抵扣的那一张和销项的那一张,有另外一张的话呢,等下个月抵扣再去写报他的印花税
老师你好,我是小规模公司,有一张进项发票,申报印花税要把他申报进去吗?
老师你好,小规模公司的话呢,有印花税的话呢,就是7月到9月的那个发票的不含税金额,那如果是一般纳税人的话呢,那他的进项十销项不含税金额去填写吗
老师,残保金的缴费基数是什么
电子飞机票,抵扣的进项税是计入计算抵扣进项税科目还是进项税科目
老师,我们有个员工,原来为了少交个税,第一季度每个月部分绩效作为奖金计提等年底一次性发放,现在她又不想预留,想要在4月份补发掉,那我到时候申报时是作为工资申报吗?
公积金交费基数有没有规定要和工资收入,或者报社保的基数相符啊?我可以给老板多交点吗?想着这样可以合理的多从账户上出来点钱,还能避个税
4万的装修费可以一次性税前扣除吗?
老师,欠供应商的款,法院判了我们要支付。但现在供应商打折,说不开发票。我们是怎样支付合理?公对对方法人私账?还是私对私?
老师麻烦你帮我看看图片解答一下 谢谢
老师我们电子税务局突然成纳税风险人了,让我们提供资料(比如进项销项发票流水单什么的)然后问说不知道原因,说是局里锁的
郭老师,24年把固定资产入成原材料了,现在怎么改
老师,异地预缴增值税,所得税了。怎么做会计分录?
老师意思说有购销合同的都要填在印花税里面去,就是有发票都要填
税法规定是购销都需要缴纳 我这边是只根据销售缴纳
老师,你的意思是说我进来的那张发票的话呢,我就不用写在印花税吗?只写我这边销售方的这张印花税
我这边一直是这样操作的
①那如果我是一般纳税人,我有两张抵扣联,有一张销项,我的销项发票呢,可以抵扣另外一张,那另外一张的话呢,我就没有抵扣,那我就写抵扣的那张和销项,写在印花税那里吗,还是三张发票都写在印花税也要填写上去吗?② 我就留着另外一张进项发票,等下个月再去抵扣再写上去在印花税那里可以吗?
三张发票都写在印花税也要填写上去 因为您已经入账了 不是根据增值税是否入账来计算印花税的 是根据应付账款入账
老师你好,我现在就是写了一张进项的和销项的写上去了,另外一张我没有写我就留了这个月再去写上去,那该怎么办?
已经申报截止了下个写也没什么大问题 别忘记了就行
好的,谢谢老师耐心的讲解
不客气哈 欢迎有疑问继续提问