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Q

老师你好,小规模公司他有一个销项发票,还有一张呢是进来的发票,那他们两个数字相加写在印花税那里吗?

2021-11-20 08:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-20 08:56

您好 购销合计填印花税计税依据

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快账用户2494 追问 2021-11-20 08:58

老师意思说有购销合同的都要填在印花税里面去,就是有发票都要填

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齐红老师 解答 2021-11-20 09:00

税法规定是购销都需要缴纳 我这边是只根据销售缴纳

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快账用户2494 追问 2021-11-20 09:01

老师,你的意思是说我进来的那张发票的话呢,我就不用写在印花税吗?只写我这边销售方的这张印花税

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齐红老师 解答 2021-11-20 09:01

我这边一直是这样操作的

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快账用户2494 追问 2021-11-20 09:05

①那如果我是一般纳税人,我有两张抵扣联,有一张销项,我的销项发票呢,可以抵扣另外一张,那另外一张的话呢,我就没有抵扣,那我就写抵扣的那张和销项,写在印花税那里吗,还是三张发票都写在印花税也要填写上去吗?② 我就留着另外一张进项发票,等下个月再去抵扣再写上去在印花税那里可以吗?

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齐红老师 解答 2021-11-20 09:06

三张发票都写在印花税也要填写上去  因为您已经入账了 不是根据增值税是否入账来计算印花税的 是根据应付账款入账

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快账用户2494 追问 2021-11-20 09:07

老师你好,我现在就是写了一张进项的和销项的写上去了,另外一张我没有写我就留了这个月再去写上去,那该怎么办?

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齐红老师 解答 2021-11-20 09:07

已经申报截止了下个写也没什么大问题 别忘记了就行

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快账用户2494 追问 2021-11-20 09:07

好的,谢谢老师耐心的讲解

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齐红老师 解答 2021-11-20 09:08

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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您好 购销合计填印花税计税依据
2021-11-20
同学你好 对的 也要
2021-11-04
您好!不是,印花税是根据合同和业务来的,你有发生了就要交,跟是不是抵扣没关系
2021-11-12
您好。三张的印花税都要填写上。
2021-11-20
你好,一般情况下是按销项100%计算的话,进项就不用算了。
2021-12-06
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