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餐饮公司充1000送200的会计分录怎么做,200元要体现吗

2021-11-19 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-19 16:56

你好!借银行存款1000 销售费用 200 贷预收账款1200 主要看赠送的部分你是否开发票。

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快账用户6536 追问 2021-11-19 16:57

你好,如果不开发票,怎么做啊,这个200块属于什么,是现金折扣吗

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齐红老师 解答 2021-11-19 16:58

你好,是的,可以记录现金折扣,按折扣后金额确认收入。

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快账用户6536 追问 2021-11-19 18:23

你好,按折扣后金额确认收入,分录怎么做充值的时候,和消费时候的分录,谢谢

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齐红老师 解答 2021-11-19 21:08

你好!充值时借银行存款贷预收账款 赠送部分做备查账登记不做账务处理

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快账用户6536 追问 2021-11-19 22:12

你好,我们是餐饮公司,现在中途建帐,不知道怎么建,从那几个方向弄呢目前盘点了现金,库存(原材料,低值易耗品,库存商品,固定资产,往来单位,还有实收资本,这个期初是不是填到资产负债上啊,有的科目没有的就不填是吧,非常感谢

你好,我们是餐饮公司,现在中途建帐,不知道怎么建,从那几个方向弄呢目前盘点了现金,库存(原材料,低值易耗品,库存商品,固定资产,往来单位,还有实收资本,这个期初是不是填到资产负债上啊,有的科目没有的就不填是吧,非常感谢
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齐红老师 解答 2021-11-19 23:18

你好!内账可以这样理解,外账需要参考之前的申报表

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快账用户6536 追问 2021-11-19 23:37

你好,收入是根据收银台的统计入账的,这个优惠统计要不要做帐啊,不太懂,谢谢,怎么写分录啊

你好,收入是根据收银台的统计入账的,这个优惠统计要不要做帐啊,不太懂,谢谢,怎么写分录啊
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齐红老师 解答 2021-11-20 07:07

你好!内账做销售费用折扣,外账一般不做账务处理

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快账用户6536 追问 2021-11-20 09:29

你好,公司是按11月10号来做期初数据做帐,假如客人充了1000,这个1000已经到了公司账户,那11号可以又消费了200,这个做帐就直接借预收账款贷主营业务收入吗,如果再做一笔借银行存款,不是账户钱就多了吗,不太懂谢谢

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齐红老师 解答 2021-11-20 10:43

你好。没太明白你的意思。你不是一共就1200吗?讨论的是外账还是内账?

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快账用户6536 追问 2021-11-20 11:01

你好,是内帐,我们马上要做期初,那个资产负债表上的期初数银行存款这块的金额,是私户里面包含了充值卡的收入,因为充值卡也没做帐,一直都没有建,假如帐建完了,客人原来充的1000已经打到账户了,期初数里的银行存款里面有这1000元的金额,后面客人开始消费了500,卡里还有500,那要不要借银行存款呢,还是直接借预收账款贷收入啊,如果在借银行存款,不是银行又增加了吗

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齐红老师 解答 2021-11-20 11:07

你好,这样的话,你们应该是银行确认1000块钱,预收账款1200块钱,200块钱做到销售费用里去。

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快账用户6536 追问 2021-11-20 11:33

老师,你好,企业中途建帐,之前没有帐,这个表在网上找的,还可以建帐啊,没有软件,上面的应付工资还要写啊,

老师,你好,企业中途建帐,之前没有帐,这个表在网上找的,还可以建帐啊,没有软件,上面的应付工资还要写啊,
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齐红老师 解答 2021-11-20 11:35

你好,你们有欠发的工资吗?

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快账用户6536 追问 2021-11-20 11:46

你好,没有

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齐红老师 解答 2021-11-20 11:53

你好,没有的话,就不用填写了。

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快账用户6536 追问 2021-11-20 14:11

你好,员工餐这边是包吃的,这个分录怎么做啊

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齐红老师 解答 2021-11-20 14:13

你好,记录福利费核算。

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你好!借银行存款1000 销售费用 200 贷预收账款1200 主要看赠送的部分你是否开发票。
2021-11-19
借:银行存款 1000 贷:预收账款 1000 实际消费时按比例分摊。
2021-12-14
你好!可以 借银行存款 销售费用 贷预收账款
2020-09-25
同学,你好! 分录如下 - 借:预付账款 - 推广费1200 - 贷:银行存款1000 营业外收入200
2024-12-18
同学您好,一般不需做分录的,直接打折销售的
2022-04-06
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