你好!借银行存款1000 销售费用 200 贷预收账款1200 主要看赠送的部分你是否开发票。
请问老师,餐饮业小规模企业会员卡现金充值1000赠送200,怎么做分录?那消费的时候会员卡本金消费100,赠送消费120,这个又怎么做分录?
餐饮店,国庆搞活动,充值会员卡,充值1000送200,那在会计核算上怎么出账?分录怎么做呢
餐饮公司充1000送200的会计分录怎么做,200元要体现吗
餐饮行业充值1000元,送200元,等于有1200元,这个账务处理怎么做分录呀
老师,你好请问餐饮店搞活动,充1000元现金得2000,我要体现出送了1000的会计分录怎么做,然后使用2000元的额度,又怎么做分录?
小企业会计准则,24年1季度所得税少计收入1万,4季度发现的,未来适用法不追溯调整调财务报表吗?更正1季度所得税申报表纳税调增,有滞纳金吗?还是等25年汇算清缴时再补这笔收入的话是不是没有滞纳金。
年度个人往来明细账打印时面是年度档案形成时间或是现在时间?
系统开具了与销售行为不挂钩的财政补贴 不征税收入,如何申报增值税报表,如果不征税收入不用申报,那系统的总开票金额和申报表数据不一致怎么办
我要开个五金建材店.销售按装,能开劳务维修票吗
A公司2016购制二辆汽车,10年折旧完后,会计想做固定资产清理,但是该汽车被公司主管转卖,没有拿回转卖手续,怎么来做帐外处理?
16.出售甲产品15吨,单价400元/吨;出售乙产品20吨,单价S00元/吨;增值税税率为13%,价税款已收并存入银行。17.向光华厂出售甲产品85吨,单价400元/吨,增值税税率13%,价税款尚未收到。18.以银行存款支付展位费4600元。19.以银行存款支付甲、乙产品广告费用1200元。20.结转本月已销产品的实际成本,其中甲产品成本25600元,乙产品成本13000元。21.本月计算城市维护建设税3360元。22.将本月所有损益类账户结转到“本年利润”账户。23.确定本月利润总额,计算并结转本月应交所得税费用。企业所得税税率为25%。24.将本年实现的净利润转人“利润分配”账户中。25.根据本年净利润的10%提取法定盈余公积金,剩余利润的50%用于向投资者分配利润。26.将“利润分配”各明细账户结转入“利润分配一一未分配利润”账户。[实训要求]根据悦达公司发生的上述经济业务,编制有关会计分录,并计算公司的利润总额和净利润
中国A公司出售一批初级产品C514,6月27日发传真给荷兰B公司:200吨,每吨920美元,不可撤销信用证付款,立即装船,谓即复,·7月2日荷方回复传真:“C514,200吨,我最后买主开始表示确实的兴趣,恐怕谈判时间较长,请求延长实盘有效期10天,如有可能请增加数量,降低报价,请复。问候。”7月3日中方传真:“C514数量可增至300吨,最优惠价为900美元CIF雁特丹,有效期延至7月15日,请尽快回复。”7月13日荷方传真:“C514我接受300吨,每吨900美元CIF鹿特丹,不可搬销即期信用证付款,按装船净重计算。除提供通常装船单据外,需提供卫生检证明书、产地证、磅码单(以中国口岸装船重置为基础)需提供良好适合海洋运输的袋装,”请问:①A、B的合同成立了吗?②合同的内容是什么?③如果在7月12日,由于巴西发生严重的凉灾,种植园大量疏产,导致C514价格飞涨、中方当即发出传真,“十分抱歉,由于世界市场的变化,双方已无法提供7月3日传真中的货物,因此我方谓求雕钥发价。致良好问惯。”调问中方的做法妥当吗?为什么?④如果接到7月13日荷方来电后,确实由于市场发生变化导致履
2024年8月12日,从外联公司购入甲材料10吨,单位成本10000元,增值税13000元,已入库,货款以银行存款支付 写会计分录;❗️2024年8月15日,销售给东方公司a产品1000件,不含税单价120元,增值税15600元,货款尚未收到,写会计分录
打官司支付诉讼费已收到发票计入了其他应收款,案子跨年没有结果,发票跨年了。怎么记账
! 甲公司为增值税的一般纳税人。2023年发生如下经济业务: 销售模具不含税收入300万元,产品已发出。 以折扣方式销售模具取得不含税销售收入60来元,开具增值税专用发票,另将折扣金额6万元开具红字专用发票,产品已发出。 以旧换新方式销售新模具一批,不含税价770万元,换回的旧模具作价5万元,实收价款65万元。 购进原材料取得专用发票上证明的价款为150万元,货款已付,按照协议,销售方将于下月5号将货物发出。 购物原料一批,取得专用发票证明价款200万元,款项未付,但货已验收入库。 为装修展销厅购进一批装修材料,取得增值税专用发票上注明的增值税额为1.3万元。 为装修展销厅领用上月购进的原材料一批,不含税购进价为14万元
你好,如果不开发票,怎么做啊,这个200块属于什么,是现金折扣吗
你好,是的,可以记录现金折扣,按折扣后金额确认收入。
你好,按折扣后金额确认收入,分录怎么做充值的时候,和消费时候的分录,谢谢
你好!充值时借银行存款贷预收账款 赠送部分做备查账登记不做账务处理
你好,我们是餐饮公司,现在中途建帐,不知道怎么建,从那几个方向弄呢目前盘点了现金,库存(原材料,低值易耗品,库存商品,固定资产,往来单位,还有实收资本,这个期初是不是填到资产负债上啊,有的科目没有的就不填是吧,非常感谢
你好!内账可以这样理解,外账需要参考之前的申报表
你好,收入是根据收银台的统计入账的,这个优惠统计要不要做帐啊,不太懂,谢谢,怎么写分录啊
你好!内账做销售费用折扣,外账一般不做账务处理
你好,公司是按11月10号来做期初数据做帐,假如客人充了1000,这个1000已经到了公司账户,那11号可以又消费了200,这个做帐就直接借预收账款贷主营业务收入吗,如果再做一笔借银行存款,不是账户钱就多了吗,不太懂谢谢
你好。没太明白你的意思。你不是一共就1200吗?讨论的是外账还是内账?
你好,是内帐,我们马上要做期初,那个资产负债表上的期初数银行存款这块的金额,是私户里面包含了充值卡的收入,因为充值卡也没做帐,一直都没有建,假如帐建完了,客人原来充的1000已经打到账户了,期初数里的银行存款里面有这1000元的金额,后面客人开始消费了500,卡里还有500,那要不要借银行存款呢,还是直接借预收账款贷收入啊,如果在借银行存款,不是银行又增加了吗
你好,这样的话,你们应该是银行确认1000块钱,预收账款1200块钱,200块钱做到销售费用里去。
老师,你好,企业中途建帐,之前没有帐,这个表在网上找的,还可以建帐啊,没有软件,上面的应付工资还要写啊,
你好,你们有欠发的工资吗?
你好,没有
你好,没有的话,就不用填写了。
你好,员工餐这边是包吃的,这个分录怎么做啊
你好,记录福利费核算。