你好 19年报表 2018年那一行 使用境内弥补应该是0 填在2019年就对了
各位帮忙看一下这个股东发起人的出资情况,开新公司,但是上传工商局老是说我这个表有问题,能帮忙看看是什么问题吗?会计同行帮忙看看是不是金额大?在两年内出资这个情况吗?
公司手工做报表。资产负债表不平。和余额表对完没问题,不知道哪里出问题。这个月有以前年度损益调整240229.12元。不知道怎么做进报表?老师看下哪里出问题了。
老师 能帮忙看一下这两张表吗 税局老师说19年亏损明细表填的不对 不知道哪里出问题了
企业所得税汇算清缴弥补亏损明细表中本年度当年境内所得额还是5555555555.00,这几天一直都是,是不是我哪里填错了啊,老师可以帮忙看下吗?
老师,帮忙看下应交税费期末余额应该跟哪里核对啊。我不知道这个余额对不对?跟纳税申报表应该一致吗,还有个别明细会有余额,正常应该有吗
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
比例税率是也叫从价定率吧?
农业小规模纳税人需要缴纳哪一些税,拿到营业执照后办理哪些事?
填0的话 那19年的使用境内弥补是不是也变成0了
19年的使用境内弥补应该填86310.42 这张表反映了 各年的利润情况 2016年的亏损 2017年盈利(2017弥补2016的亏) 2018年的亏损 2019年盈利(2019弥补2018的亏)
好的 谢谢老师
不客气的 工作愉快
老师 但是我看了那个填报说明 第九列第十一行 是第九列1-10行的合计数 这样的话19年境内所得弥补就变成0了
看下 表A100000第21行的数字 =第九列第十一行的数
好的 老师 是不是改成这样就可以了
是的 就这样可以的
好的 谢谢老师
不客气的 共同进步 ^_^