您好。您好,您是给和您签订合同的那一方开发票。
老师,跟一个单位签订合同,钱也汇了40万,。他是承包商,装修好转租给别人,现在要我们开票给租的单位,可以开吗?
请问一下,我们单位承租一层商业楼用于办公,其中一间转租给其他单位了,但是这间是老板个人和这家单位签订的租赁合同,那这个发票怎么开给这家单位呢
老师你好!请问一下,我单位跟另一个公司签订租赁合同,租金二十万,对方由于公账没申请好,从个人账户转钱到我单位,附上说明,要求我单位开票到对方公司账户,这样可以吗?
老师我们是一家小规模纳税人,从事广告行业。目前租了一个事业单位的位置发布广告,事业单位想让他们收入有所提高,就要求我们公司做了广告业务的收入转给他们。例A公司跟我们公司做了50万广告费,钱也收到了。我们也开了票。事业单位就想我们收的50万转给他们,让他们收入增高,完了再付40万给我们单位。扣的10万充当租赁费用。这样他们收入增高,但是我们变相的收入也增高了吧,开给客户50万,再开给事业单位40万。这样算增值税是不是就要按照50+40核算?文化事业费如何算?
老师,请问一下,我们跟其他单位签订了租赁合同,他们每个月付1万租金给我们,他们让我们提前把下月的发票开给他们,他们好付钱,请问提前开票可以吗?
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
我要怎么回复客户,怎么个话术
您就直接回复给签订合同,那一方开发票。不然是虚开发票。其他话术自己组织一下。