你好; 你们 数量是必须要有的。 去整理。 最好是实盘下数量 来建账
老师,刚入职一家建筑公司,主要业务是自己的资质让别人挂靠,之前的财务做账太乱,因为我自己也没有从事过这个行业所以也不懂她们做的到底对不对,麻烦老师解答下以下问题:1.图一图二是十二月坐的一个分录,说是给没有签订合同(就不签合同)的客户买了一个机器,九月开的发票,但是12月才收到票,然后在12月做的账,但是8月走私户给了3000,9月公户转了12000,我问为什么计入管理费用其他,之前财务说给不签合同的客户买的,不能入固定资产,而且固定资产也可以一次性计入费用,入固定资产还要计提折旧,没有必要,更何况所得税这部分管理费用的限额一直没有超过所以就计入到管理费用,我就是觉得这么做肯定不对,但我也不知道怎么调做到哪里麻烦老师指点下。问题二,图三以 她们的账务我看进项票直接就计入到主营业务成本了,不管是材料还是劳务公司的人工费等,原料不入库,成本票来了就直接计入主营业务成本,这么做我总感觉就不对,但挂靠业务这部分,被挂靠方怎么做账啊,麻烦老师解答下,谢谢
想请教一下,接手公司的账,生产型企业,材料账只有金额,没有数量,这个怎么弄呢?可以从自己接手时开始整理吗?这个企业已经有9年了,之前一直都是兼职会计做的。如果从头整理,怕是要吐血,而且不知道成本结转的方法。希望老师能指点一下,万分感谢?
老师好!我是2020年9月入职公司接手整理票据等,接手前公司并没有做账。有专门给公司及分公司(注:分公司是分支机构)报税的会计。而我在2020年10月份时在金碟公司购买了财务软件,但并没有做账报税,像这种情况下我会不会有什么财务风险? 公司从2021年7月份变更法人后,总公司的会计并没有接手之前的账,而是以2021年7月份后发生的业务来做,请问一下这种操作可以吗? 我现在要不要将之前整理的票据退回给前法人?而且前法人既然没有将账户(一般户)的流水单打出来,而是直接注销了(包括他自己的个人卡流水),请问一下:我现在应该怎么做才能保护自己?
老师好!我是2020年9月入职公司接手整理票据等,接手前公司并没有做账。有专门给公司及分公司(注:分公司是分支机构)报税的会计。而我在2020年10月份时在金碟公司购买了财务软件,但并没有做账报税,像这种情况下我会不会有什么财务风险? 公司从2021年7月份变更法人后,总公司的会计并没有接手之前的账,而是以2021年7月份后发生的业务来做,请问一下这种操作可以吗? 我现在要不要将之前整理的票据退回给前法人?而且前法人既然没有将账户(一般户)的流水单打出来,而是直接注销了(包括他自己的个人卡流水),请问一下:我现在应该怎么做才能保护自己?
老师好,请帮个忙,我家食品生产公司小规模纳税人,0税率。金蝶软件记账,成立半年左右。公司采购的原材料原会计都直接记在了生产成本里了。产成品也没有库存,生产多少不知道,用料多少不知道。所以我只能把生产成本里的原材料都算进去。现在有如下数据,主营业务成本:鸭蛋6248元,煎饼590.4.鸡蛋6794元,白糖4108元。生产成本基本生产成本7837元,辅助生产成本23705元,主营业务收入面包1261,粽子66720元,小程序平台1846.2,元,煎饼1030,鸭蛋12784元,鸡蛋9006元,白糖4108元。营业外收入:1691元。其中鸭蛋,煎饼,鸡蛋,白糖是库存商品,我们外购的,已经结转销售费用。粽子和面包是我们自己生产的。我是会计小白一个,月末结账这块我应该怎么结转?还请老师详细指导。借贷方向金额。必感谢,感谢老师不吝赐教!
老师,以前年度有张发票未支付未入账,现在查出来了,现已付款,要怎么做账处理呢?
老师,以前年度有张发票未支付未入账,现在查出来了,现已付款,要怎么做账处理呢?
老师你好!我们公司去年10月和12月销售两批货 我做了预收账款 (因为我们公司享受3免3减半10月份做收入2个月就享受了1年的免不太合适)今年汇算清缴这两笔怎么调整呢老师
老师: 广告公司签订合同3年期249万,按年付款83万/年, 请问怎么确定收入呀
2月通过公司银行账户支付200元的个人所得税怎么写完整的会计分录
老师,我2月份没有一般计税项目,只开的简易计税3%和一个贷款6%的发票,因为贷款的不能抵扣进项,所以这个月交的税金比较多,我可不可以把一般计税收的专票先抵扣一部分呢?
老师在吗我在河北注册个体户是查账征收还是核定征收呀,在北京要是注册个体户呢有啥区别吗,想问征收方式
老师,请问1月份支付了一笔劳务费(劳务公司制作的工资表代发的工资),3月份才收到劳务公司的发票。怎么做账务处理?
老师,采购原材料,款已付 货已到,票未付怎么入账?
老师,请问我23年取得了一张二手车销售统一发票,没有申报印花税,也没有做折旧,现在需要补处理哪些事项?价税合计:38000
税账的材料你懂的,不可能跟仓库的实际库存是对的上的。我可以按票整理出购进的量价,可不知道前期的成本结转方式。这个该怎么破呢?
你好 ; 正常都可以对上的。 只是你们自己内部核算的 不对 ; 你自己要去清理才行的 重新把数量 理清楚