你好,你做预售账款不需要调整的呀
老师 我司是卖机台的,22年11月份签的合同,准备23年3月交货的,但在22年12月份 客户付了机台的全款,我们也在22年12月份给他们开了票,并做了主营业务收入和成本,这个成本是暂估的,因为我们还没开始买材料,这样我们到23年5月份汇算清缴的时候 是不是要把成本调减,收入调减,那凭证需要做借:“以前年度损益调整”的凭证吗?还是不做以前年度损益的凭证,在24年5月汇算清缴的时候再做调增主营业务收入,调增主营业务成本
老师,我四月份收到一张今年一月份开票日期的给我们小规模公司的一张购买锅具的发票,要是做分录是借销售费用 贷现金,但是我忽然看见备注栏备注了补去年10月发票字样,这个得怎么处理?因为我去年不知道有这张发票,也没有计提,当我看见这个备注后就把财务软件反结转到去年12月份,做了一个计提的分录想着今年四月时候做账冲减去年计提,22年所得汇算也不用调增这样可以吗?
老师好,我们公司去年年底还是小微,今年3月以后不符合小微条件了,我4月报了一笔印花税,系统自动带出适用小微企业减免政策且我无法变更,我就按照减免后的税金缴纳了,现在专管员说我们违规享受,这个应该怎么办呢
老师好,我们公司去年年底还是小微,今年3月以后不符合小微条件了,我4月报了一笔印花税,系统自动带出适用小微企业减免政策且我无法变更,我就按照减免后的税金缴纳了,现在专管员说我们违规享受,然后我去大厅补觉了税金,结果他还有滞纳金,我觉得这个很不合理,系统给我选的我也改不了小微不小微,应该怎么处理呢
老师好,我们公司去年年底还是小微,今年3月以后不符合小微条件了,我4月报了一笔印花税,系统自动带出适用小微企业减免政策且我无法变更,我就按照减免后的税金缴纳了,现在专管员说我们违规享受,然后我去大厅补觉了税金,结果他还有滞纳金,我觉得这个很不合理,系统给我选的我也改不了小微不小微,应该怎么处理呢
请给我讲一下这个题,为什么总成本是减1000呢
老师您好,公司个体工商户,核定征收,以前没做过账,现在老板让做账,补固定资产,几十万算多么,对核定征收这些有影响么
除了人工,哪些成本不用开票
外贸企业,按照月初第一个工作日确认开票汇率 例如汇率6月1号:7.2 ,6月30号:7.3 7月1号:7.4 , 7月31号7.5 老师想问一下,我7月的记账汇率是按照6.30的7.3做账吗,还是按照7月1日的7.4做账
农药销售公司都需要报什么税
老师你好,请问合伙企业分红要涉及交企业所得税的吗?分红是按20%交个人所得税吧?
老师,我想问问发票可不可以部分红冲?
个人股权转让协议,怎么填写?协议价格填写多少?
我们在2024年度补缴了一笔2022年度增值税和附加税,原因是进项转出。当时做账的时候忘记是进项转出了。就做给一笔 借:应交税费-未交增值税 28059.52 应交税费-应交城市建设税 701.49 应交税费-教育费附加 420.89 应交税费-地方教育费附加 280.60 贷:银行存款 29462.50 现在到了2025年,我发现我忘记做到以前年度汇算清缴里面去了,我现在应该怎么做分录?
工资23000没有专项附加扣除怎么计算个税