业务1, 借:制造费用20000元 贷:应付职工薪酬20000元 业务2, 借:管理费用15000元 贷:应付职工薪酬15000元 业务3, 借:应付职工薪酬203.4万 贷:主营业务收入180万 应交税费-应交增值税(销项税额)23.4万 借:在建工程203.4万 贷:应付职工薪酬203.4万
1.乙.上市公司为小家电类生产企业,适用的增值税税率是13%,2020年12月发生了如下与应付职I薪酬相关的事项:(1)对生产车间的一-批固定资产进行维修,应付企业内部维修人员的工资是2万元。 (2)公司为高级管理人员免费使用的5辆汽车计提折旧,每辆汽车应计提折旧费3000元。 (3)对本公司的一条生产线进行改良,领用自产产品一-批, 成本是100万元,市场价格是180万元,更新改造期间支付内部改良人员的工资5万元。 (4)年末将自产的500台暖风机作为春节福利发放给公司每名生产职工。暖风机每台成本为600元,市场售价为每台1000元(不含税)。 (5)发放上月工资,代扣个人所得税45万元,代扣职工个人应负担的社会保险费80万元。其余款项以银行存款支付。(6)公司为高级管理人员免费使用的5辆汽车计提折旧,每辆汽车应计提折旧费3000元。 要求:根据上述资料,写出相关会计分录。(单位: 万元)
1.乙上市公司为小家电类生产企业,适用的增值税税率是13%,2020年12月发生了如下与应付职工薪酬相关的事项: (1)对生产车间的一批固定资产进行维修,应付企业内部维修人员的工资是2万元。 (2)公司为高级管理人员免费使用的5 辆汽车计提折旧,每辆汽车应计提折旧费3000元。 (3)对本公司的一条生产线进行改良,领用自产产品一批,成本是100万元,市场价格是180万元,更新改造期间支付内部改良人员的工资5万元。 (4)年末将自产的500台暖风机作为春节福利发放给公司每名生产职工。暖风机每台成本为600元,市场售价为每台1000元(不含税)。 (5)发放上月工资,代扣个人所得税45万元,代扣职工个人应负担的社会保险费80万元。其余款项以银行存款支付。 (6)公司为高级管理人员免费使用的5辆汽车计提折旧,每辆汽车应计提折旧费3000元。 要求:根据上述资料,写出相关会计分录。
甲上市公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。20x5年3月发生与职工薪酬有关的交易或事项如下:(1)为公司总部下属25位部门经理每人配备汽车一辆免费使用,假定每辆汽车每月计提折旧0.08万元。(2)将50台自产的V型厨房清洁器作为福利分配给本公司行政管理人员。该厨房清洁器每台生产成本为1.2万元,市场售价为1.5万元(不含增值税)。(3)月末,分配职工工资150万元,其中直接生产产品人员工资105万元,车间管理人员工资15万元,企业行政管理人员工资20万元,专设销售机构人员工资10万元。(4)按规定计算代扣代交职工个人所得税0.8万元。金额万元。1)为公司总部下属25位部门经理每人配备汽车一辆免费使用,每辆汽车每月计提折旧0.08万元。编制2笔分录。
甲上市公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2019年8月发生与职工薪酬有关的交易或事项如下:(1)对行政管理部门使用的设备进行日常维修,应付企业内部维修人员工资1.2万元。(2)对一条外购的生产线进行改良,应付企业内部改良工程人员工资3万元(满足资本化条件)。(3)为公司总部下属25位部门经理每人配备汽车一辆免费使用,假定每辆汽车每月折旧0.08万元。(4)将5台自产的V型厨房清洁器作为福利分配给本公司行政管理人员。该厨房清洁器每台生产成本为12万元,市场售价为15万元(不含增值税)。
乙上市公司为小家电类生产企业,适用的增值税税率是13%,2021年12月,发生了如下与应付职工薪酬相关的事项:1)对,生产车间的一批固定资产进行维修应付,企业内部维修人员的工资是两万元2)由于疫情影响,公司辞退一部分员工,并确定与公司解除劳动关系的人员,一次性补偿费20万元3)对本公司的一条生产线进行改良领用,自产产品一批,成本是100万元,市场价格是180万元,更新改造期间支付内部改良人员的工资是五万元4)年末将自产的500台暖风机作为春节福利发放给公司职工250名,其中150名为直接参加生产的职工,100名为管理人员,男方精美台为600元市场,售价为每台1000元(不含税)5)本月职工出差预支两万元,归来后予以报销支付职工出差的差旅费三万元要求:根据上述资料,不考虑其他因素,回答下列问题
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
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我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
业务3结转成本, 借:主营业务成本100万 贷:库存商品100万 业务4, 借:应付职工薪酬56.5万 贷:主营业务收入50万 应交税费-应交增值税(销项税额)6.5万 借:生产成本30万 贷:库存商品30万 业务5, 借:应付职工薪酬(工资表应发数) 贷:应交税费-应交个人所得税45万 其他应付款-代扣社保个人部分80万 银行存款(实发数) 业务6, 借:管理费用15000元 贷:应付职工薪酬15000元