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老师好,一般纳税人红冲了3个点简单征收的发票,申报时填负数收入和税款,抵减不了当月的9个点发票的税款,需要填3个点的未开票收入,以后再冲抵,如果以后有3个点的业务,是开0税率的发票吗?

2021-11-11 08:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-11 08:47

你好!你们是什么行业?一般不可以开零税率发票,零税率发票一般是跨境业务

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快账用户5007 追问 2021-11-11 08:49

建筑行业,开了3个点的红冲发票,3个点的负数金额的税款抵不了9个点的税款,问大厅说只能填未开票收入冲

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快账用户5007 追问 2021-11-11 08:51

这种情况该怎么填报?以后怎么冲回这笔税款?

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齐红老师 解答 2021-11-11 10:04

你好!没有再开正确的蓝字发票吗?上期3%蓝字在哪个表申报的,这次红字也填写在哪里就可以

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快账用户5007 追问 2021-11-11 10:06

正确的蓝字金额比红字小很多

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齐红老师 解答 2021-11-11 10:19

你好!这样有留底税款,冲销下次3% 税率收入

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相关问题讨论
你好!你们是什么行业?一般不可以开零税率发票,零税率发票一般是跨境业务
2021-11-11
 你好 ;           你之前开了 3% 按3%报税了;  你现在红冲了发票  就可以 写 负数的  
2022-08-04
同学,你好 是可以的
2025-01-06
这个负数会自动生成留底税额这个,
2020-10-28
你好;    是的。 到时就不会缴纳税费的; 你到时账上处理红冲在做分录  。 申报到时会体现在预缴抵减的 
2022-03-14
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