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前面已经确认无票收入,后面又需要开票,怎么进行会计处理!

2021-11-11 08:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-11 08:20

你好,需要把之前确认的无票收入红冲,然后根据开具发票情况做收入分录 

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快账用户3955 追问 2021-11-11 08:21

无票收入,已经交了增值税,这次的增值税申报怎么处理!?

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齐红老师 解答 2021-11-11 08:22

你好,增值税申报的时候:无票收入做负数处理,开具发票收入做正数处理

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快账用户3955 追问 2021-11-11 08:23

哦!,好的,我知道了!

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齐红老师 解答 2021-11-11 08:23

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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你好,需要把之前确认的无票收入红冲,然后根据开具发票情况做收入分录 
2021-11-11
先冲销之前确认无票收入的分录(借:主营业务收入、应交税费 - 应交增值税(销项税额),贷:应收账款 - A 客户),再按正常开票业务重新做分录(借:应收账款 - A 客户,贷:主营业务收入、应交税费 - 应交增值税(销项税额))。
2024-12-09
未开票收入那里填写负数
2023-10-24
您好 把前面无票收入的分录红冲 然后根据发票写分录
2021-01-05
您好,和有票一样做就可以,后面开了票再把前面的无票收入做负数再做正数
2024-10-15
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