你好,等开票时冲红现在的未开票收入,再按照发票做分录就行。申报时未开票填负数金额
老师您好,我现在确认收入的是未开票,如果报无票收入了,后面对方又要求开票了,怎么做账啊?报税的时候该怎么处理呢?
请问老师 现在客户不开票我做了无票收入报了税。如果之后他又要开票了怎么做呢?到时候税也报了
老师您好,我想问您一下,二月份我们有无票收入,报税也报了无票收入,三月份的时候对方又要发票了,我们也给开了,我想知道这种怎么处理?用做账吗?如果做账分录怎么写?
本月有零售销售收入,对方没有要求开票,我报税的时候写到未申报收入那里了,如果后面对方又要求开票了怎么办?那不是就多交税了吗?
如果在上个月收入的5000已经确认了无票收入,在本月的时候对方又要求开票,那本月怎么做账务处理,增值税申报表应该怎么填
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗
就是我们企业是一般纳税人,给客户开票,但对方是特殊企业,免征增值税,那我们需要做什么账务处理吗,还是像平常一样做账就好
老师,业务3有进账吗?
你好老师,我们企业是一般纳税人需要给客户开具发票,但对方是特殊企业免征增值税,请问我需要做什么账务处理吗?还是像平时一样做账就可以。
老师,如果甲员工工资为4000元(税后),企业缴纳单位社保为1000元,代扣部分为300元;那么计提和缴纳社保的会计分录怎么做?工资发放的分录又怎么做?麻烦老师带入数字全面的写分录吧?简写的看不懂
老师,年末打印明细账是要打印到末级科目嘛
老师。小规模报表上没有未开票拦,我们每次都填在税务局代开拦
你好,那就开票和未开票金额合并一起
好的,谢谢老师
不客气,祝你生活愉快,请为我五星好评,谢谢