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请问老师 现在客户不开票我做了无票收入报了税。如果之后他又要开票了怎么做呢?到时候税也报了

2021-10-26 12:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-26 12:13

你好 ,就开就行了,报税时减去这笔

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快账用户6046 追问 2021-10-26 12:16

可以这样吗?到时候比对会不会不通过啊

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齐红老师 解答 2021-10-26 12:27

不通过去大厅消除异常即可

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快账用户6046 追问 2021-10-26 12:46

好的呢 谢谢

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齐红老师 解答 2021-10-26 12:59

不客气,祝你工作顺利

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你好 ,就开就行了,报税时减去这笔
2021-10-26
现在你可以直接开票,次月申报未开票收入申报成负数。
2022-06-26
你好,等开票时冲红现在的未开票收入,再按照发票做分录就行。申报时未开票填负数金额
2021-08-09
你好,给对方开具发票。 把无票收入分录红冲,然后根据开具发票做收入分录。 申报也是这样处理:填写开具发票收入,通常无票收入金额负数 
2022-01-20
你好,未开具发票一栏填写负数, 开具的发票一栏填写正数 借应收账款,负数 贷主营业务收入,负数 应交税费,负数 借应收账款, 贷主营业务收入, 应交税费
2023-08-04
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