你好,未开具发票一栏填写负数, 开具的发票一栏填写正数 借应收账款,负数 贷主营业务收入,负数 应交税费,负数 借应收账款, 贷主营业务收入, 应交税费
申报了无票收入的客户又要求开票的,这个要怎么处理呢?
请问我上月已经报了无票收入,然后这个月又把无票收入的发票开出来了,那要怎么申报呢
老师,上个月我申报了无票收入 后面客户又要开票了 票开了我要怎么做账呢,什么申报呢,
老师,无票收入申报交税后,后面又开票了怎么报税呢?
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
意思红冲上个那个无票收入分录,这个正常做一笔,
对的,是的,是这么做的。