你好; 你们实际买来这些是招待费的话娿先走招待费去核损。 而不是挂预付账款去了 。 这样汇算调整处理
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
但是没有回发票,现在挂预付账款,是不是我这边,需要改成,借,管理费用招待费,贷预付账款64480元。然后弄一个入库出库单和转账的凭证放在后面呀
你好; 你实际业务是什么 ; 就 计入费用去; 而不是挂预付账款 ; 如果对方确实不给你发票 到时汇算调整处理 。 你不能一直挂往来 ;
好的,因为一直挂的就是往来,现在我是不是需要在11月份把它处理点,转到费用里面来,如果发票没回来再调增企业所得税对吧,老师
你好 ; 现在11月就尽快去处理 。 是的。 就得调整处理了