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老师,就是这边我们去年买茅台酒和茶叶对方一直不开票给我们,然后 我们账上预付账款又挂有64880元,审计发询证函,他们回复不符,就是没有把发票拿回来,相当于就是我们买了酒茶叶没发票,审计喊我们处理为业务招待费,入库出库处理,这个没得发票怎样处理,才能把预付账款上面不挂他们账呀,

2021-11-10 18:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-10 18:10

你好;  你们实际买来这些是招待费的话娿先走招待费去核损。 而不是挂预付账款去了 。 这样汇算调整处理   

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快账用户2746 追问 2021-11-10 18:14

但是没有回发票,现在挂预付账款,是不是我这边,需要改成,借,管理费用招待费,贷预付账款64480元。然后弄一个入库出库单和转账的凭证放在后面呀

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齐红老师 解答 2021-11-10 18:16

你好;  你实际业务是什么   ; 就 计入费用去;  而不是挂预付账款 ;  如果对方确实不给你发票    到时汇算调整处理 。   你不能一直挂往来 ;   

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快账用户2746 追问 2021-11-10 18:22

好的,因为一直挂的就是往来,现在我是不是需要在11月份把它处理点,转到费用里面来,如果发票没回来再调增企业所得税对吧,老师

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齐红老师 解答 2021-11-10 18:31

你好 ;   现在11月就尽快去处理  。  是的。 就得调整处理了  

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