借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税减免税款。
老师,去年购买税控盘的进项税做了应交税费~应交增值税~减免税费280,这月我要交增值税,把这280的减免税费用点会计科目怎么做
我增值税因为税控盘服务费减免了280.少给了280..做账的时候怎么体验少交的这280呢?
老师 税控盘280元维护费抵扣的时候借应交税费-应交增值税(减免税)贷管理费用280 最后应交税费-减免税 这个科目贷方有余额280元 怎么处理呢
老师 买税控盘技术服务费的时候 做 分录是借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:现金280 现在抵扣了 应该怎么做分录
老师,我这个月申报的时候,有了数控盘服务费280.我填了附表4那个减免税表,但是最后扣费的时候,这个280怎么没有扣掉啊
老师,饭店购买的生肉,对方开的增值税普通发票是免税的,请问我们饭店收到这样的发票,是可以直接抵成本费用吗?
请问企业临时找外单位人员帮忙干了四天活支付1200元,如何申报个税?需要注意什么呢?
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议,没有租金只报销油费吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
比如我们交的10月的税,我是10月做账的时候,写这个分录,还是11月交税的时候写这个分录呢?
你好,十月份做这个分录的。
啊?老师,我突然发现我这家公司这个月没给税控盘服务费,可是我报税的时候抵扣了280,怎么办啊?
不能吧,你们有交纳吗?
不支付的话到期了你们是没法使用的。
我是两家公司,我记错了,这家公司实际没交税控盘服务费
我现在怎么办啊,老师
需要做进项转出的。
实际上是另外一家公司交的税控盘服务费
这个月我税都交了啊?少给了280.怎么转出啊
我可以这个月交一次税控盘服务费不?
去税务局修改你的增值税申报表,或者是下一次做进项转出,在进项转出其他里面填写280块钱就可以。
你说的是下个月申报的时候进项税转出280吗?
这个给了税金了,好像只能去大厅改了是不是啊?
对的是的,是这么做的。