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老师,我这个月申报的时候,有了数控盘服务费280.我填了附表4那个减免税表,但是最后扣费的时候,这个280怎么没有扣掉啊

2023-02-25 21:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-25 21:24

主表28蓝看下没有填写的吧

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快账用户4630 追问 2023-02-25 21:53

主表也要填嘛,我以为是自动生成

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齐红老师 解答 2023-02-25 21:56

需要自己填写,23栏里面 忘了具体的是哪一栏应纳税减征额

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快账用户4630 追问 2023-02-25 21:57

是不是这两个表需要同时填,缴纳税款的时候才会抵减280

是不是这两个表需要同时填,缴纳税款的时候才会抵减280
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齐红老师 解答 2023-02-25 21:58

附表四 减免明细表还有主表,这三个都需要填写。

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快账用户4630 追问 2023-02-25 22:00

好,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-25 22:00

不用客气,周末愉快

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主表28蓝看下没有填写的吧
2023-02-25
你好,它自动会填写在期初里面,你不需要填写的,你需要抵扣的时候填写实际抵扣金额。
2023-09-13
你好! 具体是有什么问题呢? 抵扣的时候 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:管理费用
2022-01-19
可以的 可以抵的呢 
2021-10-20
同学你好,本月有应交的增值税款么?
2021-01-07
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