您好 您好,社保备案时缴费工资低就可以了。
你好,如果申报社保基数,今年的比去年的要低 这个社保基数要怎么弄?
老师,如果按最低基数缴纳的社保,实发工资要比缴纳社保的基数高,这样的话第二年,社保基数会自动加上去吗?
社保基数申报,对了今年22年才入职的,要不要做基数申报?
你好老师,我们本地的社保最低基数是3245,最近再调基数,今年调成3473,我这有两位职工社保基数一直是4600,我今年可以把他们的基数调成3473,最低基数吗?
社保局发的通知要申报2023年社保缴费基数,必须按工资申报吗?工资低于2022年最低基数3832的怎么办呢
我们公司受让了一家别的公司的股份, 占股份30% 0元,还需要做分录吗。
生猪买卖交易,外省购买了生猪,到本省来进行售卖,未取得检验疫证,在本地开的检验证,怎么做账务处理,税务上有什么风险
老师,婚庆公司预收账款要按客户设置二级明细科目吗
现在是电子发票,专票写一个名字,一个税号可以吗?
请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,辛苦啦! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。 3-对于第一题,预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800 的相关会计分录应该怎样写?,非常感谢!
你好,老师24年第3季度报税的时候,收入表中会计漏填交的税金金额,怎么办呢
汇算清缴时想把利润增加100万,怎么调整
老师我是做资金凭证的,我们用的金蝶云星空,按说应收账款科目余额表本期发生额的借方应该等于我的银行流水的收入呀,我的为啥不等于
借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 增 销项 银行存款 借银行存款 贷应收账款 上边银行存款 和下边 银行存款 账户是平的么 最上边的银行存款是 运输费等 账户怎么能平? 您好,第1个分录不存在银行存款,这是我们应收客户的分录, 应收客户的分录怎么理解 您好,销售给客户是我们 要收款,不是付款,付款是付给供应商、 借:应收 贷:主营业务收入 销项税
老师婚庆公司账务具体怎么处理啊
那多交的要退回来吗?公司部分和个人部分
交错了,可以退回 缴费档不是随便调的,具体你需要和你社保已确认。