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一般贸易出口退税是退的什么税?进项税额吗?老师说的我不太懂,为什么是退增值税留底税额

2021-11-07 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-07 16:06

假如你出口100万,退税率13%,那就是退税13万;内销这边,假如开票200万,销项税额26万,本月进项税额如果是50万,你期末留底26-50=-24万,24万大于退税13万,退13万;如果你本月进项30,期末留底26-30=-4万,4万小于13万,退4万,剩下的13-4=9万,交7%%2B3%%2B2%的附加税。

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快账用户1501 追问 2021-11-07 16:16

生产型出口企业,和外贸企业退费一样吗

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齐红老师 解答 2021-11-07 16:19

不一样,外贸就直接退你出口产品对应的进项税额。

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快账用户1501 追问 2021-11-07 16:22

您刚举例的是生产型出口企业的吧

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齐红老师 解答 2021-11-07 16:23

是的,生产型的出口才会有一般贸易,进料加工,转厂等业务。

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快账用户1501 追问 2021-11-07 16:24

那我们是外贸企业出口销售出口货物,需要开销售发票吗

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齐红老师 解答 2021-11-07 16:25

还是跟生产型一样需要开出口发票。

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快账用户1501 追问 2021-11-07 16:46

但是我们出口的对方都不需要放票

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齐红老师 解答 2021-11-07 16:49

出口发票都是开给国外的,都不需要给对方发票,你开发票是要申报那个销售额,然后还要交个印花税,当然也牵扯扯到所得税。

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快账用户1501 追问 2021-11-07 16:57

那既然是开了发票不是要交税了吗?出口货物销项不是免税吗?如何理解呢

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齐红老师 解答 2021-11-07 17:00

不要交税,你开的发票是零税率,但是你不开发票在做退税的时候是要求填写发票号,虽然现在申报简单了很多,但是还是严谨点比较好。

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快账用户1501 追问 2021-11-07 17:07

哦哦,明白了。零税率的发票是我们自己在开发票时候直接选择零税率就可以了吗?

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齐红老师 解答 2021-11-07 17:08

是的,终于明白了。真棒!

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快账用户1501 追问 2021-11-07 19:30

那申报的时候要注意什么吗?会有影响吗

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齐红老师 解答 2021-11-07 19:40

申报按照正常流程就可以了,有问题在自检的时候国税局会提醒你的。

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快账用户1501 追问 2021-11-07 19:43

申报增值税的时候,有什么要注意的

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齐红老师 解答 2021-11-07 19:43

同学,按照正常的流程申报就可以了。

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2021-11-07
你好,是内销的这部分么
2024-04-17
你好同学,如果说进项税额大于销项税额的时候,就会形成留底税额,就是留底税额就是没有用完的进项税额。
2023-07-26
进项大于销项的这一部分税款留着可以以后抵扣,但是现在国家有优惠政策给你们退回 退回之后,这部分税款以后也没法抵扣。
2022-10-08
1,不影响 2,你这里计算没问题
2022-08-11
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