出口非自产货物需进项税转出时,应在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第 13 至 23b 栏 “二、进项税额转出额” 相关栏次申报 。常见情况及对应栏次如下: 税率差导致的不得抵扣进项税额:若因出口货物征税税率与退税税率存在税率差,产生的不得抵扣进项税额,填在第 18 栏 “免抵退税办法不得抵扣的进项税额” 。 其他情况:若不属于上述特定情形,而是其他应作进项税额转出的情况,填在第 23b 栏 “其他应作进项税额转出的情形” 。

你好,我们是生产企业出口。申报出口退税当月是否需要在增值税申报表里做进项转出?且进项税额如何确定?
老师 出口企业增值税附表二进项数据在第几栏
老师,6月增值税已经申报完成,税局通知要在6月做出口业务自查,进项转出,请问是在附表二中的‘纳税检查调减进项税额’,这一栏次填写进项转出税额吗?
老师,生产出口企业,出口免抵退税以申报,增值税申报表里进项税额是不是也要申报当月转出?
税务局要求自查抽出的进项 转出,应填申报表二的进项税转出额的哪一栏?
老板投进来的投资款需要还嘛?
老师,二手车行开票给个人,不能作为公司成本票吧,买方名称要是公司才能用对不对
老师请教下,以前有好多供应商发票未入账,我11月把以前的发票都入账了,那结转成本是结转11月收到的进项票还是要把之前未入账的一起结转啊
个体户改成一般纳税人之后这个也需要做是吗
发票税率有7%的吗?老师
之前公司注册资本是300万,自然人A持股比例是60%,认缴180万,自然人B持股比例是40%,认缴120万。现在公司准备新增注册资本到2600万,让甲企业认缴2444万,占94%,自然人A股东认缴130万,占5%,自然人B股东认缴26万,占比1%。这个属于增资扩股导致的股权稀释还是增资扩股和股权转让相结合
老师,两年前的预收款,一直没做收入,查账后这个月做入了无票收入,直接算到了今年的收入,可以吗?谢谢老师
老师这是啥意思啊,地址没有更新过来是吗
老师,合同上注明的物资名称是左边框框的,但是右边的名称也有在合同备注体现。这样开票按照右边框框的名称来开可以吗
老师一共社保公司部分需要计入社保基数吗?