同学你好,是的,税款所属期选10月。
老师好,我想问一下我在电子税务局申报印花税,为什么这个税款的所属期我只能选所属期始,选不了所属期止呀,那我税款所属期不就变成了11月1号–11月1号了吗
现在11月申报个税,税款所属期选10月是吗
员工10月入职,开始缴纳五险一金,10月工资是11月10日发放,前财务已在2021年10月税款所属期提前申报11月10日发的工资,那本月申报2021年11月税款所属期时应该怎么填写数据呢?
老师,现在12月份,申报所属期11月份的个税申报应该申报的是11月份的工资还是10月份工资?
劳务费9月打得款,我现在在11月所属期申报个税可以吗?
老师固定资产3月折旧完,3月还计提折旧吗折旧年限4年,3月份折旧月数48个月,已折旧月数48个月
老师,我们做酒店的,在抖音平台有订房收入,抖音平台收取我们的佣金,给我们开了技术服务费的发票,请问这个技术服务费计入哪个会计科目?
老师,我们是做酒店的,在抖音平台有订房收入,抖音平台收取我们的佣金,给我们开发票:技术服务费,请问这个技术服务费计入哪个会计科目?主营业务成本还是销售费用-服务费?计入哪个科目比较合适?
你好,从代理记账公司接回来的账,之前没有录银行流水,需要把漏记的银行分录补上有好几年的,也需要补录进去,没有什么捷径
我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
老师,公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了,累计折旧是3562.56净值是11437.44,今年3月卖出了5000元,我该怎么做分录老师写一下
贷,应交税费-未交增值税,怎么冲平啊,因为是用留底抵减的滞纳金啊,
老师,公司卖出二手车怎么写分录,车价合计是5000,购买时给计提的折旧,还没折旧完就卖出了,怎么做分录
购进一批生产用面料,取得增值税专用发票注明税额26000元,向运输公司支付该面料运输费,取得增值税专用发票注明税额360元,因管理不善,购进面料失窃20%。会计分录
用留底抵欠滞纳金,不应该是借营业外支出,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗,因为是用留底抵扣的滞纳金啊
信息采集时,当月没新增人员,是不需要报送吗?专项扣除信息采集时,点下载更新全部人员,就提示无待报送的?
同学你好,是的,你理解正确。
那就直接点综合申报就可以了是吗?这样正确吗
同学你好,是的,正确。但是要记得预填专项附加扣除数据。
前面全部打勾,选择确认需要进行自动预填,所有人,是吗
同学你好,是的,这样操作正确。