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小规模纳税人,季度5万内是免税的。开发票是按的1%的税率,申报的时候又要按3%的税率,那么我在做账的时候,应交增值税/减免税款,是做1%,还是3%呢

2021-11-05 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-05 16:36

你好,按照百分之一来做就可以的。

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快账用户3991 追问 2021-11-05 16:51

那如果当季度开发票超过45万,比方说开了50万。那么交税是按50万的1%来交,还是只交超出部分5万的1%来交?

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齐红老师 解答 2021-11-05 16:53

你好,50万乘以1%按这个来交的。

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快账用户3991 追问 2021-11-05 16:54

为什么不是按超出部分5万来交呢?

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齐红老师 解答 2021-11-05 16:56

这个是增值税的规定,超过了全部缴纳的。

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你好,按照百分之一来做就可以的。
2021-11-05
发生业务直接安1%的做就可以
2022-01-02
根据您提供的信息,现在小规模纳税人减按1%征收增值税,且季度销售额30万元以下免征增值税。如果您的销售发票上开具的是1%税率的税额,而增值税申报表上免税销售额是按照3%计算,那么入账免税的营业外收入应该是按照发票上开具的1%税率计算。 具体来说,您在入账营业外收入时,应该按照实际销售收入和1%的税率计算增值税,然后将税后金额计入营业外收入。例如,如果您的销售收入为100元,则应缴纳的增值税为1元(100 * 1%),免税的营业外收入应为99元(100 - 1)。
2024-01-25
同学,你好 按1%填写的
2024-01-04
如果是免税,应该开具免税票据
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