如果是免税,应该开具免税票据
小规模纳税人开票不超30万,免征增值税,做账的时候,增值税怎么处理
#提问#请问小规模纳税人季度不超30万免增值税税,但期间开具专票的增值税能不能免?申报时专票对应的增值税会不会系统自动带出?
老师,小规模季度30万以内免征增值税,销售额不超过30万的话,申报增值税的时候,增值税减免申报明细表需要填吗
老师早上好,请问小规模纳税人,季度开票超过30万的,比如70万,申报增值税时,减免30万不用交税不?还是全额70万增收增值税?
老师您好,增值税小规模纳税人季度不超30万免税,申报增值税时,主表免的是3%的增值税,开票时候是1%开票 ,增值税减免的不对应怎么做账
请教老师,小规模纳税人,现在要做2024年汇算清缴,发现2024年有一笔150元行政罚款的营业外支出,做账时做了费用抵扣了所得税,那么在汇算清缴时应该予以调增应纳税所得额。那2025年分录应该怎么做?是借:未分配利润 7.5(150×5%)贷:应交税费7.5吗? 另外2024年年末结转的盈余公积需不需要调整?
你好 老师 酒店小规模行业 23年会计水电费做的管理费用 24年水电费我做的是成本 24年收入比23年收入减少五六十万 其他摊销的折旧的费用按23年的做了 我24年成本比23年增加了40多万 我今年1月份做出来利润报表收入减成本是38000多,这种正常不? 老师 今年我能把水电费再做回管理费用不么?
建筑公司,总公司转款过来怎么写会计分录
小规模冲红发票,账务处理怎么做。
同一个公司两个银行账户,重建行转到信用社怎么写分录
你这种报销,应该入什么费用?麻烦老师指点
老师,给别人开50万9个点专票,我们要收他们14%税,要怎么算呀?
请教一下,非常感谢! 计算增值税11000为什么不进行价税分离? 11000乘以13%不算进去就应该算是没有在抵扣了,算进去68000就代表可以抵扣,为什么计算进项税额时,还要➖11000✖️13%
老师,税务局给代开劳务费30万需要交那些税款
增值税申报表里其他增值税发票不含税销售额是从哪里取的数据
开的是普票,免的增值税开票和申报不一致,怎么做账
按照申报进行调账,申报的时候是免税,那就把应交增值税补进收入里边去
多出来2%免税,怎么做账