您好!过会给您答案
甲公司为一家注册在香港的公司,甲公司通过其在开曼群岛设立的特殊目的公司SPV公司,在中国境内设立了一家外商投资企业乙公司。SPV公司是一家空壳公司,自成立以来不从事任何实质业务,没有配备资产和人员,也没有取得经营性收入,乙公司于2019年发生了如下业务7月15日,向甲公司支付商标使用费1000万元,咨询费800万元,7月30日向甲公司支付设计费5万元。甲公司未派遣相关人员来中国提供相关服务。计算乙公司向甲公司支付商标使用费,咨询费,设计费应代扣代缴的企业所得税。应代扣代缴企业所得税=1000÷(1+6%)×10%=94.34(万元) ,这里为什么不包活800和5呢。另外为什么要乘以10%呢
、应收账款的日常核算 (1)顺丰公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税率为13%,2×20年3月2日,向A公司赊销甲商品100件,每件标价220元,实际售价200元(售价中不含增值税额),已开增值税专用发票。商品已交付A公司。代垫A公司运杂费2000元(不参与折扣计算)。现金折扣条件为2/10,1/20,n/30. (2)2×20年3月10日,收到A公司3月2日所购商品货款并存入银行。 (3)2x20年3月23日向C公司出售产品100件,总计价款2万元,按规定给予15%的商业折扣,增值税税率为13%,款项尚未收到。要求:应收账款的日常核算,编制会计分录
老师,这个怎么处理? 中国居民企业甲【甲分为小规模和一般纳税人两种故答案要分两种公司分别回答】公司委托境外A公司代理申请A所在国的商标,甲支付A公司一万元商标审查费用(一万元的商标审查费用本质属于A国政府的官方审查收费并非A公司的收入所得,最终由A公司代为缴纳给A国政府) 和 一千元的服务费用(此一千元服务费用作为A公司的收入所得))总计11000元(壹万壹仟圆 请问根据中国税法此支付是否涉及交税 问题: 如果不涉及请说明理由,如果涉及请说明哪些税目和具体税费;
2010年境外A公司出资3 500万元在我国境内成立M公司。8月10日,M公司向A公司支付商标费1 060万元。计算M公司应代扣代缴的企业所得税额? 向A支付的商标费为什么是含税的呢? 商标费的税率为什么是6% 呢? 商标费是增值税中是属于哪个类型的征税范围呢 ?
甲公司适用的企业所得税税率为25%,增值税税率为13%。(1)5月1。日,甲公司与乙公司签订合同,向其销售M、N两件商品,M、N商品单独售价分别为80万元、70万元,实际成本分别为50万元、40万元。合同总价款为120万元,合同约定M商品于合同签订日交付,N商品于1年后交付,只有当两件商品全部交付后甲公司才有权取得合同价款,当日M商品的控制权转移给乙公司。(2)6月29日,甲公司通过竞标赢得一个新客户,为取得与该客户的合同,甲公司本月发生以下支出:聘请外部律师进行尽职调查支付相关费用20万元,支付销售人员佣金10万元,发生投标相关的差旅费2万元。甲公司预期这些支出未来均能收回。此夕卜,甲公司根据其年度销售目标、整体盈利情况及个人业绩等,向专设销售机构经理支付年度奖金10万元。
广告公司,开票项目名称怎么区分?什么时候是设计服务什么时候是现代服务有什区别?
税务师执业有什么风险呀?
请问,商贸公司,同时采购销售一批货物,当月销售发票已开具,但是进项发票开不进来,怎么办?
建筑行业,是不是每个月应该自己登记进销项税的表格,根据表格申报。 如果一开始接账就要报税,就根据进项,销项,申报就可以了是不是,在未交增值税里看本月应该交的。
我们公司做的外地的项目,如果我们分包给了别的公司做,别的公司也是异地的,别的公司开票时没有预缴税款,这种情况查到我们公司要补交这个税款吗
老师,单位购买购物卡,作为春节福利发放给员工,我是直接做到工资表里面,作为管理费用-职工工资入成本呢?还是作为福利费入成本呢
好几年的应收账款,客户没付,23年注销了,我们这个应收一直挂账还是要怎么做,注销不查往来的吗?
老师可以发一下印花税的报税流程吗?我没有报过印花税,谢谢老师
老师,税务局的整改通知收到后,要求更正申报前三年的汇算,是在申诉期过了后就一定要去更正申报了交税对吧
请问老师,我们公司已经申请了高新技术企业,今年需要填高企年报,请问年报数据还需要符合高新技术企业要求吗
您好!这个属于来源于中国境内的所得,需要代扣代缴增值税和企业所得税, 支付的金额一般都是含税的金额,所以在计算不含税金额时要除以1+6% 之所以是6%,是因为转让商标使用权属于转让无形资产,税率6% 供您参考哦
支付金额一般都是含税的,是因为一般增值税都由消费者承担这个原因吗?
这里是增值税哦,您想一下您去超市买东西,这个价格就是含税的,因为税金都是要由消费者承担的