借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数,借主营业务成本负数贷,库存商品负数,下个月退款,借应付账款贷银行。
请问,我们上个月发的货物,已经确认收入,结转成本,但本月因为不合格又退回来了,请问要怎么做账务处理啊?退回来50个,又在本月给补发了50个
老师,我想问下我们是超市从供应商12月采购600多进项,但是退货有800退货,到时供应商意思我们600多给他们转款,到时800他们在给我们账上退款,到时怎么做账?
老师,我想请问一下客户在这个月退回上个月已经确认收入的商品,但是我们还没有退款给他们怎么做账?退款的时候又怎么做?
老师、你好,我们是拼多多商家,客户在我们店铺买了商品已经签收了,后来又申请了退款,商品也没有退回给我们,拼多多系统把钱又退回给了客户,这样的业务我们要怎么做会计分录?麻烦老师把会计分录列出来可以吗?
老师,我想问一下 我们公司基本户收到的一个预收款,因为没有发货, 退款就是用的一般户退的款,这个到时候怎么做账,
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
为什么付款的时候是借应付账款,这个不理解
打错了 一个月付款,借应收账款贷银行存款。
应收帐款一个正数一个负数不是相当于没减少应收吗?那我账上还是挂着客户的应收款啊
你好,借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数,这是你欠着人家的钱。
这个月收到了借应收账款贷,银行存款不就平帐了?
你不是退款又怎么做?这是回复的最后一个问题。