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本期销售商品但是未开发票,等到以后期间才开发票的话,纳税申报的时候要计入未开票收入吗?还有做账的时候需要确认销项税额吗?

2021-11-02 20:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-02 20:43

你好 对的 是的需要应交税费

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快账用户9075 追问 2021-11-02 20:47

就是做账的时候需要确认应交税费-应交增值税(销项税额)对吧,然后纳税申报的时候填到未开票收入

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快账用户9075 追问 2021-11-02 20:54

还有等到后期补开发票的时候纳税申报要怎么填写

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齐红老师 解答 2021-11-02 20:55

你好 是的 开了发票未开具发票填写负数 开具的发票填写正数

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你好 对的 是的需要应交税费
2021-11-02
你好,后期会开具发票的,你可以等到开具发票再确认收入
2020-06-16
需要 做了无票收入和普通发票需要一样,申报季度30万以内第十栏,超过的在第一栏和第三栏。
2024-01-04
您好,是的,上面所说的是对的
2021-02-02
您好,这种情况未开票收入需要填报负数的,这样当期的销项税额是你核算的实际销项税额
2020-09-25
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