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老师,我们是餐饮公司,在自己门店招待的费用如何做账?

2021-11-01 13:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-01 13:26

你好!这个借管理费用—业务招待费 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税

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快账用户3465 追问 2021-11-01 13:27

不能自己给自己开发票的话这个费用就没有发票,那这笔费用所得税汇算清缴的时候需要调增吗?

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齐红老师 解答 2021-11-01 13:36

你好  要做纳税调整的呢 

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快账用户3465 追问 2021-11-01 13:38

我说的调增不是说60%或者营业额5‰的那个 而是说这个费用是不是要因为没有发票全部调增

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齐红老师 解答 2021-11-01 13:46

你好  费用没有发票全额调整的 

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快账用户3465 追问 2021-11-01 13:47

那也就是说我们在自己的门店招待发生的费用是不能在税前扣除的对吗

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齐红老师 解答 2021-11-01 13:53

你好  视同销售可以税前按标准扣除 

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快账用户3465 追问 2021-11-01 13:54

可是我没有发票,也可以吗?

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快账用户3465 追问 2021-11-01 13:54

因为不能自己给自己开发票啊

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齐红老师 解答 2021-11-01 13:59

你好  做无票收入申报了也可以的 

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快账用户3465 追问 2021-11-01 15:21

您的意思是说如果我这部分作为无票收入计入了增值税,那对应的费用就可以按照业务招待费的标准进行扣除是吗?

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齐红老师 解答 2021-11-01 15:26

你好 是的 是这样处理的 

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你好!这个借管理费用—业务招待费 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税
2021-11-01
借销售费用 贷主营业务收入 应交税费 不开发票无票收入
2023-05-04
您好!发生的成本一样做招待费 借,销售费用等 贷,累计折旧 库存商品等
2023-10-21
您好,不好意思,不小点到了,麻烦你再发下,
2023-10-29
你好,在这招待,是取得收入,还是招待自身的客户? 
2023-10-21
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