你好!这个借管理费用—业务招待费 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税
小规模餐饮,在自己的店里招待消防的,收银台的账单是要挂账公司账号,还是做赠送?做账是不是,借:销售费用—业务招待费,贷:主营业组收入么?
老师问一下,就是我们做餐饮服务的,员工在自己门店消费,我是怎么开发票,怎么做帐呢?
老师,我们是餐饮公司,在自己门店招待的费用如何做账?
餐饮店在自己店内招待客户的餐费如何做账,用给自己开发票吗
提问:餐饮店的,老板在餐饮店签到,拨60给门店做,主营业务收入,40 %计入公司接待费,这个怎么做账
二房东是小规模纳税人转租非住房收入税率是多少?是否享受30万免税政策?
账上待认证科目余额大于税务系统中的金额,差额20000元,经核实是因为前期进项税转出未记账导致,现在调账应该怎么写会计分录呢
老师问一下,个体工商户的一般纳税人也有吗?
老师想问下,申报社保缴款成功后会有个完税证明下载,但是没下载关掉以后,想再去下载找不到在哪里了
请问可以在公司规定和供应商对账的的时间为每月26—次月的25号为一个节点吗?这样我们也有时间问供应商要票回来,也不需要暂估太多金额了
资本公积能不能弥补亏损?
老师,我上班的这家小微企业今年升级为一般纳税人,现在正在股权变更,加工制造销售一体工业,无法核算成本,平常只有客户开票才走公账,其他全是私户,这种风险大不大,要不要跑路
归档期间事务性变动也是小秘书来做么
酒店开业购买前台系统和停车收费系统费用需要摊销吗还是一次性进费用
建筑施工一般纳税人,项目是旧改工程,公路下水道改造,这种需要缴纳环保税吗?
不能自己给自己开发票的话这个费用就没有发票,那这笔费用所得税汇算清缴的时候需要调增吗?
你好 要做纳税调整的呢
我说的调增不是说60%或者营业额5‰的那个 而是说这个费用是不是要因为没有发票全部调增
你好 费用没有发票全额调整的
那也就是说我们在自己的门店招待发生的费用是不能在税前扣除的对吗
你好 视同销售可以税前按标准扣除
可是我没有发票,也可以吗?
因为不能自己给自己开发票啊
你好 做无票收入申报了也可以的
您的意思是说如果我这部分作为无票收入计入了增值税,那对应的费用就可以按照业务招待费的标准进行扣除是吗?
你好 是的 是这样处理的