你好,可以开其他的产品100套,然后写上正常的价格,下面开一个100%的折扣。
小规模纳税人,外购产品,购买我们的主营业务商品赠送外购的礼品,礼品价值200元,这部份礼品怎么账务处理
赠品怎么开发票,购买主产品200套,赠送其他产品100套。
某企业2017年1将自己的产品200件发给职工作为节日礼品,赠送给其他企业100件
公司有主营产品a,在客户购买主营产品时,会赠送外购的产品b,销售a产品时候,会有对应的积分,达到积分后会赠送外购的产品b,开发票怎么开和会计分录怎么做
买a产品送配套b产品,发票上a产品正常,b产品一正一负,金额为0元,数量30个,购买方该如何入账?收到的赠品也配套送给下游企业。
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
我按合同单价正常开200套的主产品,再格外开一个其他产品,下面开100%折扣。对吗?我单张发票是10万额度,折扣产品大约10万,可以开同一张发票嘛,还是也要分开开
你好,对的是的,可以一块儿的。
老师,我开发票的时候,选择折扣为100%,无法开具,显示开具金额不得为0
你好,你和其他的产品一块