你好 借:以前年度损益调整 贷:库存商品
2019年6月在进行成本结转时,库存商品的数量多结转了0.03吨,请问现在要如何调整,分录如何做?
你好老师,去年我们公司购进商品发票到账时没有计入库存商品,直接做了成本结转,分录如图,现在要做以前年度损益调整怎么做分录
2019年12月有一笔分录库存商品没有结转成本,请问现在发现,该怎么调整分录?
老师,去年有一笔分录做错了,2021年借库存商品贷应付账款,应该是借库存商品贷生产成本。现在想调整过来,怎么操作。窥视2021年卖出去一批商品,没有核算出成本,就暂估库存了,就是上面的分录,现在想调整过来,怎么弄。
请问老师,我去年有一笔成本结转少了,今年发现库存不对了,现在应该怎么调整做分录
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
那成本呢?还要做吗?
你补税没有结转成本吗,那么只需要涉及成本的
嗯,当时就记了库存商品,没有结转成本这笔,是按照哪笔分录进行调整?
就按照库存商品成本这笔的
就只要做一笔借:以前年度损益调整 贷:库存商品,这样就行了是吧?那摘要写啥呢?
摘要要写你因为xx原因,进行差错更正调整的