你好,冲你的管理费用就可以。
老师您好,我们单位在2015年发生一起医疗纠纷,涉及两个科室一个是心内科,一个是新生儿重症,当时院领导研究决定心内科赔款8万元。当时病人欠住院费3708.29因为当时结账的不能欠费,由新生儿护士长打得欠条借款结账,借其他应收款个人贷库存现金。这会新生儿科护士长拿着领导们研究决定的通知说明新生儿科借款的这3708.29由我院承担此费用,想问一下计入哪科科目,是坏账准备呢还是专用基金医疗风险基金?
老师,6月份时公司账上收到一笔法院退回的诉讼费2000,当时付是现金付出的(6月没有收到其他附件),我6月凭证就做了 借 银行存款2000 贷 营业外收入 2000,现在想把这笔凭证调整下,这个2000做到管理费用中去,那我这6月这笔凭证现在该怎么来做?谢谢!
老师,您好。请问小微企业只有两名员工。每个月10号公司会先申报并支付公积金费用:10号支付公积金: 借; 管理费用-职工住房公积金:借:其他应收款-职工住房公积金;贷:银行存款。 因为资金紧张,社保费公司暂时没有支付,还在欠着。计提社保费:管理费用-社保费(单位部分),贷:应付职工薪酬-社保费(单位部分); 月底计提工资时:计提:借-管理费用-职工薪酬;贷:其他应收款-社保费(个人部分);贷:应付职工薪酬-职工工资。 等到发工资时:借:应付职工薪酬;贷:其他应收款-公积金(个人部分);贷:银行存款;请问这样记录对吗?还是月底计提公资时就要把公积金个人部分一起记录? 感谢您的解答!
老师,我们有个员工受伤住院,往医院交 了一些住院费,我当时入账时是记的借:管理费用-职工福利费-住院费,贷:银行存款,现在这个员工出院了,退回了一部分住院押金,收到这个钱贷方冲管理费用住院费还是走其他收入
咨询个问题,应付职工薪酬:收取个人部分时账务处理:借:银行存款:2872元,贷:其他应付款,计提时:借:管理费用2872元,贷:其他应付款:2872元;支付时:借其他应付款,贷:银行存款:2872元 这是住房公积金 住房公积金单位部分账务处理:计提时借:银行存款,4725贷:管理费用4725,支付时:借:管理费用4725,贷:银行存款:4725元 问题是什么2022-11-22 10:41 个人住房金的账务处理,个人交了一部分进账,然后又从账上出了个人部分,个人部分,单位部分,我觉得哪里有问题
用友u8如何取消24年1-12月存货核算的结账,我只能取消12月的,再以11月30进去,就取消不了11月的,说是当前业务日期2024-11-30不在本会计月2024/12月内,不能进行此操作,我想取消这些月份的结账,修改辅材出库的凭证
4s点拜访明确信息的车辆属于要约还是要约邀请
50w的货除以1.3是实付款384615,或者实收他50万元返给他15w的货,这两者公司收益一样嘛?但是每年他流通的货就是50w,反货的话明年拿货就是35w,所以长期合作两者受益其实一样对吗
一个客户正常50w的货一年,反货30%,结算的话除以1.3和反她15w的话利润一样嘛,如果反货明年他就拿35w的货,所以两种结算方式按照长期合作公司的利润是一样的嘛
请问造价咨询费是依据什么文件可在土增税扣除
你好,我想问下是不是按照小企业会计准则的审计报告没有所有者权益变动表
跨年度怎么调账?12月一笔收入借:银行存款(金额正确)贷:应交税费(多计提1块钱)导致收入少计提1块钱。跨年度怎么调账?
客户实际是8000元,让我开了13,000元。对公走了13,000,私下他要退我多少钱?
老师,我2024年年末本年利润是负数亏损的,但是我有10万业务招待费,没有收入,因为年度亏损的比10万多,所以我汇算清缴企业所得税后也不需要缴纳企业所得税吧?那我还需要做会计分录吗?以前年度损益!怎么做?我还需要按照汇算清缴的表利润额去更正年报的财务报表吗
凭证附件单独成册封面具体怎么写
管理费用得红冲吧
是的是的,借银行存款,借管理费用,负数。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。