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老师,您好。请问小微企业只有两名员工。每个月10号公司会先申报并支付公积金费用:10号支付公积金: 借; 管理费用-职工住房公积金:借:其他应收款-职工住房公积金;贷:银行存款。 因为资金紧张,社保费公司暂时没有支付,还在欠着。计提社保费:管理费用-社保费(单位部分),贷:应付职工薪酬-社保费(单位部分); 月底计提工资时:计提:借-管理费用-职工薪酬;贷:其他应收款-社保费(个人部分);贷:应付职工薪酬-职工工资。 等到发工资时:借:应付职工薪酬;贷:其他应收款-公积金(个人部分);贷:银行存款;请问这样记录对吗?还是月底计提公资时就要把公积金个人部分一起记录? 感谢您的解答!

2021-10-08 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-08 15:47

月底计提工资时:计提:借-管理费用-职工薪酬;贷:其他应收款-社保费(个人部分)贷:应付职工薪酬-职工工资-------这个分录不对,个人社保属于应付职工薪酬一部分的 计提工资,借管理费用-工资,贷应付职工薪酬-工资,计提个人社保,借应付职工薪酬-个人社保,贷其他应付款-个人社保

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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