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2020年做暂估费用1000元,2020年汇算清缴前收到发票400元,冲暂估后余额600元如何做会计分录

2021-10-28 22:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-28 22:57

负数冲减多计的费用

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快账用户3300 追问 2021-10-28 22:58

会计分录如何做

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齐红老师 解答 2021-10-28 23:04

你以前进的什么费用嘛?

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负数冲减多计的费用
2021-10-28
您好,这600元金额不大,可以直接到2021年费用里面去
2021-10-28
年底暂估费用的分录为:借:管理费用或营业费用,贷:其他应付款--暂估。 次年收到发票时,先冲销原暂估分录,再按发票金额重新做分录。 进项税要不要暂估需要看企业不确定后续是取得专票还是普票,如果企业不确定后续是取得专票还是普票,建议按照不含税金额暂估。 收到票时进项税额处理方式为:借:应交税费--应交增值税(进项税额),贷:其他应付款
2023-10-23
你好;  你之前暂估是怎么挂分录的。 具体业务是什么。 是否涉及了损益科目处理  
2022-03-08
 你好   你没有暂估的话 ; 那么 21年做 :借以前年度损益调整 贷银行存款  借应交税费-应交企业所得税 贷以前年度损益调整  结转 以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润   
2021-04-12
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