咨询
Q

老师您好,采购货物时少挂应付账款2000元,现在供货商要付款,货物已入库,入库金额就少入了2000元。

2021-10-27 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-27 15:52

你好 ; 那你之前入库金额要补做; 把之前入库分录红冲了 重新补做才行的

头像
快账用户2885 追问 2021-10-27 16:05

乐老师您好,之前入库的金额货物已经卖出去了,无库存了

头像
快账用户2885 追问 2021-10-27 16:06

现在供货商把发货单据,拿出来要我补他的尾款,这个尾款在入库的时候我们就没有入这个2000元的金额

头像
齐红老师 解答 2021-10-27 16:07

你好 ; 那你 也得调整入库分录  调整下分录。  结转主营业务成本处理 。  不然你这个科目不平的  

头像
快账用户2885 追问 2021-10-27 16:09

4个月以前的原材料,现在需要怎么调整嘞

头像
快账用户2885 追问 2021-10-27 16:10

乐老师您好,您能帮我举个例子?

头像
齐红老师 解答 2021-10-27 16:11

你好 ;   比如 借原材料  负数 贷银行存款负数 ;  借原材料   贷 银行存款 应付账款 ;  借应付账款贷银行存款 ;  借 主营业务成本贷原材料 (这个部分是   少做的成本补结转)

头像
快账用户2885 追问 2021-10-27 16:19

谢谢乐老师,我用的软件是库存和科目原材料对应的

头像
快账用户2885 追问 2021-10-27 16:20

这样收发存也会有数据差异

头像
齐红老师 解答 2021-10-27 16:20

你好 ; 那你就去调整分录处理 哦 。 重新入库入账  

头像
快账用户2885 追问 2021-10-27 16:24

借主营业务成本贷银行存款

头像
快账用户2885 追问 2021-10-27 16:24

这样出来方式对不对

头像
齐红老师 解答 2021-10-27 16:25

你好 ;    不对的;  你原材料成本先变动了。 在去结转主营业务成本金额的   补结转的

头像
快账用户2885 追问 2021-10-27 16:29

只有先把6月的原材料退库2600元,然后再10月份重新给他入库,金额4600,然后单价给他变动了

头像
齐红老师 解答 2021-10-27 16:30

你好; 是的。 这样才能变动单价的 

头像
快账用户2885 追问 2021-10-27 16:36

谢谢乐老师

头像
齐红老师 解答 2021-10-27 16:36

没事的; 希望能帮到你 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 ; 那你之前入库金额要补做; 把之前入库分录红冲了 重新补做才行的
2021-10-27
付过款的分录不用动的
2021-10-19
你好        你应付账款 先是支付订金的时候 应该是挂你支付的2000来核算  。     借:应付账款 2000 贷:银行存款 2000   后面取得家具做 :   借:库存商品 10000 应交税费—应交增值税 进项税额1300 贷:应付账款 11300       这样贷方就会有余额   到时你支付尾款做 借应付账款 11300-2000贷银行存款    11300-2000
2020-10-30
你好!这应该对方重开发票
2024-07-31
你好,你的意思是挂2个64元吗?其中的1个64元可以转入营业外收入
2024-08-19
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×