借管理费用/库存商品贷应交税费应交增值税进项税额转出。
老师好,进项税额转出的分录该怎么做呢
老师您好 已抵扣进项税额 然后红冲 进项税额转出怎么做分录
老师您好!进项税额转出!分录该怎么做
老师,您好,进项税额转出怎么做会计分录
老师您好进项税额转出的分录应该怎么做呢
老师您好,我们是医疗器械公司,仓库购入货架,普票,一共6890,应该计入什么科目
货拉拉收款凭证低于500元的可以入账吗?可税前扣除不
固定资产期末为0,累计折旧有贷方金额,但是期末余额为0.那汇算清缴105080表怎么填呢
欧老师接我的问题,其他人别接
老师,请问下餐饮公司的水、电、暖气费记入管理费用可以吧?
老师,企业所得税主表股东投资人这里一直过不去,提示大于0小于等于1,这里怎么填
法人独资企业是交个人所得税还是企业所得税,如果是交企业所得税的话能否享受小微企业的所得税优惠政策
老师,我们已经竣工投产 但是一直没做竣工结算,因为是用的建筑公司资质,结算的话会有很高的税要交。但是现在要交房产税,计算成本也需要计提折旧,该怎么处理?
老师,我到哪里能查公司属于什么企业呢?大中小型
怎么查增值已勾选发票的明细呢?
老师!那我进项税额转出不是一直有余额吗?
对,有余额也是没有错的。
不用结转吗?
对,这个不需要结转的。
我账上是,借:应交税费-应交增值税进项税额。贷:应交税费-待认证进项税额, 接下来是,借管理费用/库存商品贷应交税费应交增值税进项税额转出。
这个有点问题吧
这个转出没问题啊,就是这么做的呀。
应该有有一步吧!
这个看你平时咋结转增值税了,如果你都转到未交增值税的话,你也可以把这个转出税额转到未交增值税里面。
这个肯定要转啊!税多交了啊!
税多不多交,只是你报税的时候需要做进项税额转出的。