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请问增值税减免税申报明细表,里面季度超过45万了,本期发生额,应抵减税额,实际抵减税额怎么填,填哪个税额

2021-10-25 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-25 09:33

同学你好 本期发生是本期的税额 应抵减税额是减免的2% 实际抵减税额也是减免的2%

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快账用户9905 追问 2021-10-25 09:49

但是公式就是本期应抵减税额=本期发生额加期末余额,那么本期应抵减税额就大于等于本期发生额了,,就是本期发生额是填3%还是2%

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齐红老师 解答 2021-10-25 09:57

这个就是减免2%的哦

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快账用户9905 追问 2021-10-25 10:12

好的谢谢

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齐红老师 解答 2021-10-25 10:16

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同学你好 本期发生是本期的税额 应抵减税额是减免的2% 实际抵减税额也是减免的2%
2021-10-25
你好,开的是1%的发票吗?如果是的话,本期发生额和实际抵扣金额里面填写的是1%不含税的销售额乘以2%。
2024-01-04
你好,一般期初是0.本期实际抵减税额是本期不含税金额*2%
2024-06-13
你好,这三个表格里都填写50936.63*0.02=1018.73
2022-01-16
你好,减免明细表不要填写,打开保存。
2024-04-03
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