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老师,10-12小规模纳税人,不含税开票41146.55元,1%是411.45.增值税减免税申报明细表怎么填,期初余额—,本期发生额,本期应抵减,本期实际抵减税额,怎么填

2022-01-08 12:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-08 12:51

普票吗 不需要填写的,

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快账用户4495 追问 2022-01-08 12:58

那显示申报不成功

那显示申报不成功
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齐红老师 解答 2022-01-08 13:01

忽略提示保存申报

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快账用户4495 追问 2022-01-08 13:02

是强制继续申报吗,郭老师

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齐红老师 解答 2022-01-08 13:02

是的 不管这个提示的

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快账用户4495 追问 2022-01-08 13:04

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-08 13:05

不用客气 工作愉快

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普票吗 不需要填写的,
2022-01-08
您好,这个的话是属于  期初余额不写,本期发生额100  实际抵减100,期末余额0
2024-06-24
填写本期发生额为开票*2% ,填写
2023-04-11
同学你好 差额纳税的吗
2023-04-07
你需要交增值税吗?如果需要交的话,本期发生额和实际抵扣金额里面填写减免的2%。
2024-01-15
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