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老师,请问小规模纳税人开票按照1%缴纳税额,那增值税减免申报明细表期初,发生额,本期实际抵减的税额怎么填写?

老师,请问小规模纳税人开票按照1%缴纳税额,那增值税减免申报明细表期初,发生额,本期实际抵减的税额怎么填写?
2023-04-11 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-11 11:29

填写本期发生额为开票*2% ,填写

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快账用户4668 追问 2023-04-11 11:31

老师,填写过程有这个提示代表什么?还需要填写本钱发生额吗

老师,填写过程有这个提示代表什么?还需要填写本钱发生额吗
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齐红老师 解答 2023-04-11 11:39

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填写本期发生额为开票*2% ,填写
2023-04-11
普票吗 不需要填写的,
2022-01-08
您好,对的,这个是写的2127.02的这个
2023-07-12
您好,这个的话是属于  期初余额不写,本期发生额100  实际抵减100,期末余额0
2024-06-24
1.主表的16行=减免税表的 本期实际抵减税额 =不含税销售额*2% 17行本期免税额一般是系统自动带出的 不含税销售额*3%(不超30万是这样的 超了这个行次是0) 2.一般情况下 减免税表的本期发生额=本期实际抵减税额
2020-10-29
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