同学您好,最好是达到对公账户里面
近期要有一个商业承兑汇票,我找第三方贴现,完了之后呢,他这款打到我们账户里面,那么这里面涉及到的这个账务处理得怎么弄? 比如说对方儿开给我公司60万商业承兑汇票,然后呢,我找第三方儿去把这个60万转出来呢,收了20%手续费,那就是12万手续费呢,剩下就是48万转,回到我们账户上,这涉及到这个账户处理,包括税务方面,这些都怎么弄的?
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师,请教一下:我们公司是建筑劳务公司,收到一张甲方开具的电子商业承兑,一年期限。现工地上急着用钱,于是找到了外面的第三方非金融机构贴现。我们将承兑背书转给第三方后,贴现后的这个钱第三方是转到我们的对公户还是转个人卡合理合法?
老师,在去年5月份我们开票,甲方给了我们一张银行承兑汇票,但是因为到期时间太久,我们把汇票背书给了另外一家公司乙,乙公司给我们转款,就是贴现了,但是我今天看我们代账会计,给我们做的帐,甲方还挂着应收账款,就是这一笔,然后把乙公司给我们贴现的钱挂成了应收账款的贷方,这个帐怎么调整啊?
公司管午饭,每天给员工外卖,怎样做账
老师,进项税额转出应该是贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),如果不在贷方显示,在借方用负数表示可以不,比如借:应交税费-应交增值税(进项税额)红字。
老师您好 个体工商户年报没有业务可以零申报吗
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
懂孝彬老师在吗,在吗老师
老师,这个月收到2024年退的汇算清缴所得税,请问如何做账?借:银行存款,贷当计入什么科目?我们是小企业。
画红线的这一条怎么理解?为什么这部分材料不能加计扣除?研发领用的材可以税前扣除么?
老师您好!就刚才的问题?还得麻烦您。如果我做相反的分录,那就是这张发票也不能入今年的成本了呀!因为他把主营业务成本冲减了
请问工会经费怎么申报
老师您好,如果账务处理不处理公司银行资料,会造成什么后果?
转个人卡有什么风险吗?第三方收取的费用记入财务费用-手续费吗?
财务费用——贴现利息
转个人卡有什么风险吗?
个人卡需要挂其他应收款,而且还需要还到公司账上的