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近期要有一个商业承兑汇票,我找第三方贴现,完了之后呢,他这款打到我们账户里面,那么这里面涉及到的这个账务处理得怎么弄? 比如说对方儿开给我公司60万商业承兑汇票,然后呢,我找第三方儿去把这个60万转出来呢,收了20%手续费,那就是12万手续费呢,剩下就是48万转,回到我们账户上,这涉及到这个账户处理,包括税务方面,这些都怎么弄的?

2020-10-09 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-09 09:39

同学你好 这个汇票是你收到的吗

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快账用户8024 追问 2020-10-09 18:49

是的,是我们公司收到的

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齐红老师 解答 2020-10-09 18:56

这个12万有给你开发票吗

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快账用户8024 追问 2020-10-09 18:57

没有开发票

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齐红老师 解答 2020-10-09 19:00

那你这个没有发票要调增,因为是费用 借管理费用=服务费12 借银行存款48万 贷应收票据60

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快账用户8024 追问 2020-10-09 19:03

老师,我有个疑问,12万服务费为甚么不计入财务费用呐

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齐红老师 解答 2020-10-09 19:09

这个没有发票,也不是银行扣的,

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快账用户8024 追问 2020-10-09 19:11

哦哦,明白了,老师我再咨询下这个收取服务费的第三方是什么样的企业才收啊

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齐红老师 解答 2020-10-09 19:12

他们是专门收承兑的公司

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快账用户8024 追问 2020-10-09 19:13

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-09 19:17

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同学你好 这个汇票是你收到的吗
2020-10-09
你好;  1. 计入财务费用-贴现手续费去核算    没有发票汇算调整处理 2.     借银行存款 ;财务费用-贴现手续费 贷应收票据   
2021-11-24
你好,内账可以做财务费用
2024-08-20
您好,建议直接做,借:库存商品,或者劳务成本,应交税费-应交增值税-进项税(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:银行存款。
2019-12-31
您好,建议直接做,借:库存商品,或者劳务成本,应交税费-应交增值税-进项税(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:银行存款。
2019-12-31
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