同学你好 缴纳增值税附加税所得税
我们公司是房地产开发企业,之前有几套商铺卖给了股东,当时一次性付清了全款,房款收入成本也结转了,后面股东想一部分首付一部分走贷款,我们把他多付的贷款部分的钱退给了他,收入成本没有转回,贷款目前银行还没有放下来,现在这几个商铺出租出去了,目前还是由公司收租开票交税,想问下公司能不能把这几套商铺作为投资性房地产计提折旧,如果可以该怎么处理?以前年度结转的房款的收入和房屋成本是否要转回
公司通过房产中介新租了写字楼办公室,一部分租金从公户打给了房东,一部分老板私下转给了房东,房东不给开发票,房产中介代开的普通发票5万。怎么入账?需要交什么税?都是走哪些流程
东老师,有两个公司都在同一个办公室,只是其中一个公司跟房东签订了租房合同,房东也开具了一年的房租发票,这样对于另外一家公司合理税前扣除房租费用是要这两个公司再签订一个租房合同吗?还是只需自己做个房租分割单吗? 关键是一开始是老板一家公司跟房东签的,也开了发票,现在老板又和别人成立了一家公司,老板打算分一半房租给这家公司承担,现在房东是不愿意再红冲那个发票,重新开给两个公司的,那么新公司不入这笔租房费用,内账做进去可以吗
老师你好,A是B的上游,B是C的上游,(我公司是B,商业房产顾问公司,二房东,一般纳税人)。C只能通过B做A的业务,B开了一个银行账户放在C处仅用于收交房租(商业房产租赁,不做个人租赁),C每季度打银行单据给B做账,B平进平出无利润。A开发票给B,B开发票给C,B简易计税,所需缴纳的税金每月由C老板私人转账给B老板,B老板再转到B公司账上交税,请问比做法有无风险?
我是代账公司会计,现在有个客户是房产中介公司,这个公司加盟了贝壳,每做成一笔交易,我这个客户给贝壳开一笔经纪代理服务费的发票,贝壳给客户返佣金,现在有个问题就是,客户给贝壳开票的都是针对的新房,像二手房,租房这些业务说是开不了发票所以没开 他们走账是通过理房通走的,现在像这些不开票的就直接提现进公户做无票收入,我就是问一下,为什么新房可以开发票,二手房这些开不了发票
电脑做账一份报销如何做两份凭证
甲公司于2018年1月1日,采用分期付款方式购入一台不需要安装设备,当日交付使用。合同规定的价款为3000万元,分三年于每年末等额支付1000万元。假设不考虑有关税费,同期银行贷款利率为10%,期限为三年,折现率为10%的年金现值系数为(P/A,10%,3)=2.4689。假设不考虑增值税等相关税费。要求:(1)作出甲公司2018年1月1日购入设备的会计处理。作出每年末支付价款和摊销未确认融资费用的会计处理。
24.4月2日,欣然公司购入一台需要安装的B设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为700万元,增值税税额为91万元,另发生保险费10万元,增值税税额为0.6万元,款项均以银行存款支付。4月19日,将B设备投入安装,以银行存款支付安装费4万元(不含增值税)。B设备于4月25日达到预定可使用状态,并投入使用。B设备采用工作量法计提折旧,预计净残值为35.65万元,预计总工时为5万小时。9月,B设备实际使用工时为720小时。计算企业购入B设备的入账价值;计算2020年9月B设备应计提的折旧额
挖土方费用计入什么科目
年初流动资产投资算ncf年末需要加回来嘛?
某种产品的月初在产品直接材料费用为3200元,直接人工费用为500元,制造费用为300元;本月内发生的直接材料费用为8400元,直接人工费用为1000元,制造费用为600元。本月完工产品400件,每件产品的材料定额消耗量为5千克,工时定额为10小时;月末在产品材料定额消耗量共计为500千克,月末在产品定额工时共计为1000小时。按定额比例法计算分配如下写出计算过程和会计分录
某产品所耗直接材料在生产开始时一次投入,完工产品的直接材料费用定额就是在产品的直接材料费用定额为85元;月末在产品300件,定额工时共计1650小时,单位定额工时的直接人工定额为4.35元,制造费用定额为3.48元;月初在产品和本月生产费用累计为:直接材料费用为63450元,直接人工费用为15460元,制造费用为12580元。按定额成本计算法分配写出会计分录
贸易公司今年12月份注册,会计在税务登记生效日期选的是次月一日,公司基准账户和外汇账户都有了。客户这个月要打款美金,退税的话 ,因为税务那边没有生效,现在接收货款能行吗,合同都给做了
某产品所耗直接材料在生产开始时一次投入,完工产品的直接材料费用定额就是在产品的直接材料费用定额为85元;月末在产品300件,定额工时共计1650小时,单位定额工时的直接人工定额为4.35元,制造费用定额为3.48元;月初在产品和本月生产费用累计为:直接材料费用为63450元,直接人工费用为15460元,制造费用为12580元。按定额成本计算法分配如下:写出计算过程和会计分录
投资33万,收入11万,费用40万,盈亏怎么算
我们收到的服务费的票,我们要交增值税附加税所得税吗?
同学你好 对的 要交这些税的
不太明白老师,能详细说下吗?我们怎么入账,我们收到的费用普票,怎么缴税
借费用科目 贷银行存款
借费用科目。怎么缴税,能详细说下吗,完全一头雾水,更蒙了
你说的是增值税还是所得税
正常缴税不应该是房东吗?我们是承租方,还要缴税吗?
同学你好 是的 所以我给你说你计入费用科目 没说你们要交税
那意思就是中介开的服务费发票,只可以作为服务费使用。但开了5万,因为房东是个人不给开票,中介把房东的房租费也给按服务费开的,我们打款给房东个人的。这个票就不能作为租金处理了?
如果中介给你开了全额发票那房东给中介开发票就行了
房东不会给开发票的,不然他就直接给我们开了。就想知道中介开的服务费,我们直接入费用就可以了,不用管和房东的租赁合同那些对吧
对的 这个不用管的哦