你好同学,收到专票后,以含税价入账,不需要做额外处理,小规模就不能抵扣进项,所以也不涉及转出的问题。
公司以前是一般纳税人,收到增值税专用发票,一直没有认证抵扣(税控盘没有),后改为小规模纳税人,请问前边收到的增值税专用发票如何处理
一般纳税人开给小规模纳税人的增值税专用发票小规模可以抵扣其进项税吗?
老师,请问一般纳税人再开一个小规模纳税人,有什么注意事项吗?一般纳税人的业务中不需要开发票的业务可以对接小规模吗?需要签订合同吗
小规模纳税人收到增值税专用发票需要认证吗?如何做账务处理?
小规模纳税人收到一般纳税人开的增值税专用发票,进项税额该如何处理?在纳税申报有什么需要注意的事项?
进销存软件和快帐软件有什么区别吗?哪个好用和实用一些
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
销货给我们的一般纳税人可以抵扣增值税进项税额吗?
一般纳税人收到专票才可以抵扣进项,小规模纳税人不能收专票,即使收了也不能抵扣进项
不是,老师我的意思是,我公司是小规模纳税人,购买一般纳税人的商品,作为销售方的一般纳税人要用专用发票的销项税额计算增值税吗?
是的同学,对方是按发票上的税额计算销项,但是不管他给你开普票还是专票,这个销项税额是一样的,对他来说没差。这么说明白吗?
明白。小规模纳税人销售货物,购买方想要专票,我公司要到税务局代开专票吗?
是的同学,可以去税局代开专票
即使开出增值税专用发票也不能抵扣进项,是吗?
你是小规模,不管开的是普票还是专票,都不能抵扣进项,而且开发票计算的是销项。但是你的专票开给了一般纳税人,对方拿到专票可以抵扣进项