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老师,我公司卖化肥,因为上个月给对方多开了一张发票,这个月开了销项负数发票?怎么做分录?是同时结转销售成本上个月负数,化肥库存就回来了吗?还是直接用这个月的销售数量减去这个负数发票上的数?怎么处理做分录?谢谢老师

2021-10-22 02:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-22 02:29

 企业开具销项负数发票应做如下账务处理:   借:应收账款——某单位(红字)     贷:主营业务收入(红字)       应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)

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齐红老师 解答 2021-10-22 02:30

销售成本处理方式也是同收入,全部红字冲掉,

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齐红老师 解答 2021-10-22 02:31

不可以直接从本月出库中加上

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齐红老师 解答 2021-10-22 02:32

同学不理解随时再问老师,理解了的话帮忙五星好评,谢谢

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 企业开具销项负数发票应做如下账务处理:   借:应收账款——某单位(红字)     贷:主营业务收入(红字)       应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)
2021-10-22
你好是的,借主营业务成本负数贷库存商品负数
2021-04-11
同学,你好 直接按照最后的金额做
2021-09-17
你好,销项负数发票的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2021-07-14
那你先按照你实际销售额进行结转啊。如果说你库存的数量不够,你就暂估入库一批。
2022-01-09
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