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小规模外贸企业,只出口,现在寄给客户的样品不合格,所以供应商那边就不收我们的钱,那我们之前已经收了客户的货款,并且计入了预收账款,现在客户也不用我们退货款,供应商那边也不用我们付产品打样的费用,那现在如何财务入账呢?

2025-04-17 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-17 10:02

借应付账款,贷营业外收入 借预收账款贷主营业务收入。

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快账用户7399 追问 2025-04-17 10:07

营业外收入+主营业务收入,那不多计了吗?我没有计提应付账款,是不是不用处理?之前只是计提了预收账款,现在账务处理就直接:借预收账款,贷营业外收入,就可以吧?那后面都需要什么附件呢?

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快账用户7399 追问 2025-04-17 10:08

还有一笔出口运输费,也是我们承担的,加一笔运费就好了吧

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齐红老师 解答 2025-04-17 10:11

借应付账款 贷营业外收入,是因为你购买的货物没有支付,现在这笔钱不需要支付了。借库存商品贷应付账款不是吗?要不你应付账款一直挂账,然后你销售给客户,客户也给你了钱,你是不是应该确认收入?借预收账款贷主营业务收入是你样品的。

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齐红老师 解答 2025-04-17 10:12

你现在的业务就相当于白得了一个商品出口了,人家也付了钱

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快账用户7399 追问 2025-04-17 10:32

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-04-17 10:34

不用客气,工作愉快。

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你这是内账还是外账?供应商给不给你们开发票
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您好,那您红字冲回原来的收入成本分录,
2023-01-19
同学你好 收到平台发票时,借财务费用 10 万,贷其他应付款 - 平台 10 万;给客户开票时,借其他应付款 - 平台 5 万,贷主营业务收入等及应交税费;供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。
2025-01-09
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