你好,可以的。这个汇算清缴的作用就是这个的
季末或年末的利润总额假如是350万,然后预缴时或汇缴时扣除一次性固定资产80万税前扣除,此时利润调到230万,那是不是说余下的是应纳税所得额230万就可以享受小微企业的优惠了,还是不能享受?
老师晚上好,我们公司今年买了一辆汽车20万,可以享受固定资产一次性扣除的政策,但是7月产生所得税5000元。这5000元所得税是要在2021年1月先预缴,等汇算清缴时再退税吗?
老师,比如我去年固定资产享受了一次性扣除优惠,那我今年企业所得税预算预交时是不是不用管他,等今年汇算清缴时调增
老师,去年用了固定资产500万一次性政策抵的企业所得税,今年汇算清缴时纳税调增,还是在第四季报就调增。
老师好,固定资产去年加计扣除已经在汇算清缴的时候全部扣除了。但是今年账面上还是每个月计提折旧的,那明年做今年汇算清缴的时候是不是要把今年折旧的部分调增缴企业所得税呀?
老师,新招进一个员工要求税后10000,要交社保,这个怎么算呢
单独一个项目的利润怎么计算
老师好,供应商因提供的商品有问题,我们对供应商的罚款应该计入营业外收入对吗?这样会使增值税和所得税的收入不一致吧?
老师 请问一下 资产负债表中的未分配利润金额 与利润表的利润金额不一致会有影响吗
老师,请问计提折旧的时候,用错了分录,原凭证借:管理费用,贷:固定资产,现在要修改,我应该怎么修改?
变更财务负责人在市场监督管理局变更的流程,老板想要把财务负责人变成我,我又不是很想承担责任,财务负责人不变更会对财务这块把控有影响吗
公司员工出差公司财务制度为餐费补贴每日100元,没有发票,能有效税前做账扣除吗?
假如公司发生业务招待费10万,按税法只能扣6万(假设不考虑千分之五那个标准),如果这10万的业务招待费里其中1万是没有发票的。请问汇算清缴时,是调增4万还是调增5万(4万+1无发票)?
自然人股权变更: (有限合伙)企业注册资金100W: A 出资53W 认缴;B 出资2W认缴;C 出资45W实缴; 现在自然人:A要1元转让27.5%的股权给自然人D; 请问个税怎么计算?
2024年做账做了无票收入,税务系统也报了,2025年4月份,开票给他们,这个在税务系统要怎么操作啊?做账我倒是可以冲销无票收入,再做一个正常的收入
这个固定资产汇算清缴调增的的金额是不是还要补缴对应的企业所得税啊
这个不需要的,我自己是直接填写在折旧表那边,
不是调增对应在主表里面吗
严格来说要的,但是如果你金额小,建议用这种方法