你好,同学,应该要甲方开发票,如果不开那就少开工程款的发票
您好老师:总包把工程给了甲方,甲方有分包给我们,可甲方要和我们签购销合同,然后让我们给他提供材料票后才给结款,这样对吗
老师您好,如果我们和甲方签订不属于老项目甲供材和清包工的情况下,甲方要求我们开具三个点的发票,可以要求甲方提供什么资料证明吗
老师,我们是做钢结构的,我们给对方只提供加工费,他们自己提供料,但是最后他们的料有剩余,给我们抵加工费,但是正确做账是库管把这剩余料入库,我这边做账,但是库管那边没有做账,结算的收入我也按照扣除剩余材料的款做的帐,这样可以不?
老师,您好!甲方提供材料,完工后剩余的材料给我们但甲方要求抵扣工程款,这部分不提供发票,那我们应该怎么做账啊
老师,我们是一家建筑工程,给甲方销售了一批材料,但是甲方资金困难,要求我们提供建筑工人信息,通过甲方老板的另一个劳务公司,以代发工资的形式给我们把这批材料款抵了,这样做,我是不是只能通过现金来把与甲方的账做平,这样做的风险是什么啊
报销人和领款人同一个人,报销人处已签字,可以在领款人处写同上这两个字吗
老师,这个应该选什么,我觉得4.5万好像不对,应该1万,8-9两个月
老师好,独资企业给法人发的工资扣个税吗
老师,劳务公司的,好几个地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬头就可以报销(差旅),好几个项目的,是不是得按项目来呢
接代账会计账,如果账实不符,需要调还是接着做
老师,我司叫我5月核算成本,然后我看系统入库A订单3000个,成品分两次入库,是2025年2月24日入库2000个,2025年03月03日入库800个,直到今天2025年4月29日还有200个未结单,但是生产日报表这样写2025/3/11成品做2000个并入库,这明显是做假报表了?还是说他把B订单做好的,入库到A订单先
老师好,我是建筑内账,我想问下一笔账款,如何做会计分录,李这个卡500转入甲公司,甲公司代支付给供应商乙,怎么做会计分录呢? 我做的是第一步:借:其他应收—甲公司 贷:银行存款—李(这可不可以做成库存现金呢) 第二步:借:应付账款—乙 贷:银行存款—甲公司 这样是否正确?
老师,人员工资不管是计入成本还是费用,都不影响利润啊,对税务没有什么影响啊,只是内部核算的问题,那计入劳务成本又不能成本倒挂然后一直不结转与其那样我一次计入费用不可以吗
老师,假如我名下有两套房子,卖掉一套后,过了一段时间又重新买一套,请问现在买房是按第三套房子缴税还是按第二套房呢?
老师劳务成本不结转,税务也发现不了我结没结转吧,与其这么麻烦我一次把人员工资计入费用可以吗比如餐饮业或者婚庆公司
哦,那我怎么做分录呢,这部分材料可以做成材料采购吗?
你好同学,你没有发票做账怎么做,你如果要做的话可以做材料采购