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老师,我们是做钢结构的,我们给对方只提供加工费,他们自己提供料,但是最后他们的料有剩余,给我们抵加工费,但是正确做账是库管把这剩余料入库,我这边做账,但是库管那边没有做账,结算的收入我也按照扣除剩余材料的款做的帐,这样可以不?

2020-12-02 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-02 11:43

内账可以,外账不行,外账这个对加工费做收入,多材料抵减这个需要对方给你们开发票,你们这个做原材料,贷应收账款,

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快账用户3150 追问 2020-12-02 14:14

我做的还是内账

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快账用户3150 追问 2020-12-02 14:15

就是相当于剩余的料我们没有入库,但是结算单上已经减去了,有什么简便的方法吗?

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快账用户3150 追问 2020-12-02 14:16

我在不想反结转前期的帐了

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齐红老师 解答 2020-12-02 14:21

你可以直接红冲之前收入就可以,科目不变 数值是负数

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齐红老师 | 官方答疑老师

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