你好 ; 那你就是多缴纳了1分钱 吗
去年实际缴纳的附加税比账上少导致银行存款余额对不上,这样应该怎么写调整分录
实际缴纳的税款跟账上销项减去进项差一分钱,这个怎么调整
增值税实际多交了一分钱,怎么调整账面啊?做怎样的分录?比如说上个月销项税额是100.02实际缴纳100.01
老师减免税款是这样填写的么,总销售1052681.11减免2%等于21053.62,实际缴纳1%是10526.81,财务报表导出来实际缴纳是10526.82 差 这1分钱怎么处理
账面上的进项税额跟实际进项税额不等 ,呃 已经跨年 ,调整分录怎么做 ?没有需要交纳的税款 税款都是已交纳的
某企业于2月10(当年2月份为28天)持票签发,承兑日为1月31日,期限90天,面值600000元,到期日为5月1日不带息的银行承兑汇票到银行申请贴现,银行规定的月贴现率为4.5‰。怎么算
4s店所得税汇算清缴清缴怎么做呢 是小微企业 去年刚营业 去年12月开始做的账
老师,我们去年投资了一家小公司,打了投资款4.5万,没有任何确认的收益,这个要填写投资收益纳税调整表吗
第二类限制性股票能买吗
老师,贸易企业出口开票月份和报关月份不在同一个月,开票的汇率用了开票当月第一个工作日的汇率,跟报关单出口日期月份的汇率不一样,有一年多的开票都是这样,请问该怎么处理呢?
4s店未达成厂家试驾任务 考核了5000元 又没有开发票 怎么做账
老师,开票大类开错了,有什么影响吗?税率是一样的
公司装修费怎么入账?
出售固定资产二手车 账上有营业外支出-固定资产处置损失 应该填列105090表,那填列固定资产时,资产计税基础是原值吗,还是原值减去累计折旧后的数值
只要董孝彬老师回答,其他老师不要回答,谢谢,老师不在线的话,他一会就会来
余额在借方是多交了吗
你好; 借方是的; 借方有余额是 多缴纳的金额 或者留抵得劲金额
应该是多交了一分这个怎么调整
你好; 借应交税费-应交增值税; 营业外支出 -其他 贷银行存款
9月多交了在10月调整吗
你好 ; 可以的。 你可以缴纳的时候 做分录处理的
分录就是借应交税费应交增值税贷银行存款是吗
你好 ; 是的; 借应交税费-应交增值税; 营业外支出 -其他 贷银行存款
用应交税费和营业外支出都可以还是一起用
你好 ; 一起来做账 ;我都给你写了分录了。 你看看
营业外支出那里写我多交的一分钱?
你好; 是的。 就是 写你多缴纳的1分钱