那么不需要填写那个表的
老师好,我们公司今年投资另一家公司收益一百多万,所得税汇算清缴的时候填写投资收益纳税调整明细表吗
投资了一家公司入账长投,但是这家公司去年就清算注销了,我们账上没有进行处理,在现在的账务中如何调整,没有收回投资款,直接长投转投资收益吗
老师我们去年对一家子公司的投资减少了,然后按权益法计算长期股权投资,涉及到的投资收益,需要填这个表格吗?去年子公司没有分红
我司投资一家公司的长期股权投资,今年没有收益,那么汇算清缴,需要在投资收益纳税调整明细表(A105030) 填写么?在哪一类填写投资额,是1、2列还是4-7列?
我司是投资公司,增值税一般纳税人,上年长期股权投资中有一家单位注销了,我司收回了投资款和收到了14万多的投资收益款,请问这个投资收益在2023年度的汇算清缴中要做纳税调整吗?
公司有收入就要申报印花税吗
完全在境外的费用,需要缴纳增值税吗,要备案吗?
老师,这样的我们要转私人货款,但是开票给我们的是公司,怎么转呢
机动车发票是电子的还是纸质的?
老师您好,工商年检,网站和股权变更都没有怎么申报
当天来回有没有差旅补贴?
老师,公司注册资本实缴了,现在想注销公司,钱在银行存款科目,怎样可以从银行存款科目提款出来?
哪里能看到山东青岛社保模板?
老师这个例题中不管取得500是专票还是普通票,是一样的做账是吧都不抵扣老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账把这个差额做到营业外收入,就是借销项税额47.62-23.81,贷营业外收入吗这样的话又要交所得税吗
老师好,电子税务局有历史遗留2017票未抵扣,财务软件账是平的,税务局这两月发短信说有申请退税额,怎么处理呢老师
还有之前的一笔另外一家公司,投资了34万,也是一直没有任何收益,去年这个公司倒闭了,注销了,要填这个表吗
那个是投资损失,就要填的
老师,我按照调整的来填写这样对吗
第4是填0,第6填原值金额
老师要是不调增,在7填上原值就行了是吧
是的,就是那样子的哈
老师,还有一个问题,这个34万的损失,在申报高企优惠情况明细表里面的收入总额的时候,要不要把这个34万剪掉
那个是投资损失,跟你的销售收入无关哈
高企的总收入不是营业收入+营业外收入+利息收入+投资收益吗,这个投资收益是正数才算进去是吧,负数不用管?
那么负数收入也得算上
什么时候是负数收入,这个34万只是单纯的损失是吧?
我的这个34万,干事做账是借投资收益34万,贷长期股权34万
既然是收入总额,不能只统计收入,损失就不算了哈
那到底要不要加上这个负数34万
不加那个,包括投资收益,不含投资损失
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。