同学,你好 暂估存货 借:库存商品 贷:银行存款
老师 购买的商品开的增值税专票 又当赠品赠送给客户了 会计分录怎么做 详细的
老师,商品到了,发票未到,但是又有客户来买商品,钱又给了,怎么做分录
采购商品钱付了商品到货发票未到怎么做分录
老师、你好,我们是拼多多商家,客户在我们店铺买了商品已经签收了,后来又申请了退款,商品也没有退回给我们,拼多多系统把钱又退回给了客户,这样的业务我们要怎么做会计分录?麻烦老师把会计分录列出来可以吗?
销售了一笔3500元商品,还未发货,已经收到钱,但是客户又不要了,因客户不好意思所以只让退了3450元,另50元作为补偿给我们公司,这种怎么做会计分录
季度预缴,现在在电子税务局申报,这个季度开始税务局对个体工商户申报时会做出提示预警,如果成本费用填列的金额与当期收到发票的金额差异过大会做出提示了。小个体户收到的发票是怎样在自然人电子税务局里提现出来的呢?
请说明负债与所有者权益有哪些相同点与不同点
税务局推送的红利账单不对,企业申报的数据是对的,会有什么风险
老师,是小规模的,现在我这个月需要开12万(因为每个季度只能开七万),然后公司注册地是深圳光明,要拿合同去税管员申请发票的,是可以在罗湖区税务局的吗?现在问就是需不需要去到光明那边呢。
汇算清缴补税后,怎么做分录,小微企业,小企业会计准则
老师有一个这样的问题,在做汇算清缴业务招待费这一块的调增时有遇到的,原本公司的业务招待费要调整,但是有一张招待费的发票,他的发票使用年限是在23年止,这个金额我是还需要重新再调整一次,还是它的调增,就含在业务招待费的比例中。
自然人电子税务局里个体经营所得成本费用今年咋录不进去了呢?往年是随便写个数就行的
房产中介公司,通过贝壳网平台给个人出租一套房屋, 中介费1000元,需支付贝壳平台300 , 公司实际租赁收700元 。这700 确认为我们单位的收入,还是1000确认为我单位收入
退休人员再上班,和员工一起发工资,个税按多少交,合同怎么签。
老师好,上月有笔社保计提,缴纳写错了,本月已经退回了,本月做凭证的时候就是红冲上月计提,缴纳的金额,就是说数字是负值的,对吧
那客户在发票未到期间买了商品呢
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
老师,给了钱的
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
不用做预收处理是吧
那公司是小规模,收入不到45万,增值税咋处理
同学,你好 你开了发票吗,开了发票就要做收入
没开发票,但是也有收入
同学,你好 以后会开发票吗?
不会,我们是做批发的
有些客户是个人,不需要开发票
同学,你好 那就直接做收入
那小规模增值税不到45万的分录咋写
同学,你好 分录是一样的 之后增值税免掉 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
用途摘要是这政策性减免吗
同学,你好 恩,可以的
老师,之前不是3%吗?现在只要1% 我计提的增值税按1%还是3%
同学,你好 按照1%来计提
那老师我们9800收入 主营业务收入9702.97 应交税费—应交增值税97.03 对吗
同学,你好 恩恩,是的