同学你好 这个直接按照发票来做就行了
我是代理记账公司的在4月收到企业送来的票,做的时候发现有两张报销单后面没有贴发票,我当时就没做账,但是我也没有询问企业,现在到7月了,我怕企业问起来不知道怎么说,怕是说不清,金额有两万,这个我该怎么办呀?
老师,这次季报的时候,出现了一点小问题,不知怎么解决,5月份开具的一张收入发票,当时税控盘里忘季做废了,在做账的时候,这张收入没有做进去,导置报税的时候,增值税里面多提取了2000元,但是我账套里已把6月份的账都结了,昨天又开具了一张红冲发票,这样处理行吗?那这张7月14日开具的红 冲发票和那张没有做废的发票可以订到一起吗?装钉凭证的时候,还是我要反结账到的5月份,把那张收入补做进去,挂成应收账款啥
代理记账公司做到5月的账,报了第二季度的税 6月的时候开一张大额发票,基本银行没有什么流水,但是利润他做到了负的,所以我不知道该怎么补账
代理记账公司做到5月的账,报了第二季度的税 6月的时候开一张大额发票,基本银行没有什么流水,但是利润他做到了负的,所以我不知道该怎么补账,可是,我没有那么多的费用单要补,这种该怎么报税?
老师,单位主办要按照少申报的收入申报个税做账,她也知道有风险,但是老板要让她这么做,前面本来做的费用科目以补贴形式发了3个月的工资,这种叫我那样做账我有没有什么风险,说是个税的钱最后还是扣了以补贴形式做账,这种她要做其他应收,那该怎么做账